登录/注册
王苗苗老师
完成公示后发现报送的信息不准确的,应当及时登陆系统作出更正。更正应当在每年6月30日之前完成。 查看全部回复
1972
patience
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1243
安叔老师
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
是填报财务报表的利润表么 查看全部回复
2143
Annina老师
是的 查看全部回复
1817
为什么财报表的年报会显示9999-12-31日呢,可能月初,这个月还是报税大月,系统不太稳定 查看全部回复
1095
木言
可以 查看全部回复
1177
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
1531
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
杨老师
1648
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
tammy老师
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1441
需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
1634
如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
1592
andy老师
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1345
1439
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1380
可以的 查看全部回复
1236
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1782
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
1471
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1794
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1622
燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2049
可以冲减财务费用 查看全部回复
1747
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2354
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1467
没有增值税么 查看全部回复
1554
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1624
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1654
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1611
wam
借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
1181
你是什么问题? 查看全部回复
2253
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4947
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1626
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1651
1937
小米
办理了本外币账户合一结算么 查看全部回复
1123
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1268
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1748
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2129
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1949
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
是工商年报吧 查看全部回复
1116
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1446
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2054
是支付什么款项呢 一般有报销单,银行回单, 查看全部回复
2291
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
1684
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1330
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1645
李伟老师
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1985
算什么税 查看全部回复
1900
应该是系统的问题 查看全部回复
1347
是谁向谁借款 查看全部回复
1351
借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
2108
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1789
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
1991
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2316
1818
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
充值时候还没有消费,所以先挂账 查看全部回复
2252
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1874
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1950
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
侯小妮
1880
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
1300
理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1630
一般都是一致的,因为财务报表季报都是根据账上的数据填报的 查看全部回复
2811
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1810
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1393
12年的? 查看全部回复
3318
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1289
发票为什么不入账 查看全部回复
2359
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4355
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
已预提900元是什么 查看全部回复
2026
这个人数就取数可以是申报个税的人数 查看全部回复
4303
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1615
严老师
产成品筛选完的煤要分产品核算吗? 查看全部回复
2267
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1638
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1770
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1797
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1781
需要 查看全部回复
1535
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载