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哈哈老师
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4863
高老师
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4816
李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5775
Annina老师
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4831
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4904
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4833
归老师
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7111
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4983
李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4421
不能 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5978
可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4996
你现在到哪一步了? 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
6016
可以 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
租来干什么的? 查看全部回复
5020
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4997
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
4853
可以的 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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开的是待定机票吗 查看全部回复
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5193
不需要 查看全部回复
5253
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
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会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4423
是的 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6527
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高铁车票可以抵扣 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
6036
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6262
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6786
6292
不能抵扣哦 查看全部回复
5827
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
5410
你点一下数字3看看 查看全部回复
7080
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5649
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
5000
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5229
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5658
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6923
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7120
4193
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5397
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5297
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5407
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4652
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4502
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5261
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6183
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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