年底交所得税发现开票开超了,成本费用太低,导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下,打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款,贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理?发票1月开。还是说不用调账,到时候汇算清缴调减?#建筑工程#
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你好,我是建筑公司,我们公司有一般计税的项目,我们进项有部分材料发票和少量劳务费发票,还有很多劳务费是没有发票的,是我们自己的工人,但是是没有社保的,我们可以用这些工人的工资表直接做成本吗#建筑工程#
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想请问一下,企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题#工业制造#
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我们公司是汽车维修厂有,一些车的维修费用要通过保险公司来给我们公司打款,比如人民财产保险公司甘肃省公司给我们公户转账了,我们发票可以开给人民财产保险公司天水市分公司吗?类似于总公司付款,我们开票给分公司这样子。这样子税局允许吗?#商业#
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我们公司与甲方签了买卖合同,然后甲方要求我们公司发货给了乙方、丙方和丁方!后由乙方、丙方和丁方公帐付款给了我们公司的公户! 问题:1、现在乙方要求我们公司直接开发票给他; 2、丙方和丁方无需开发票但要求将税金退还给他们! 请问怎样操作才能合法满足乙、丙、丁三方?#商业#
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老师,我想请教个问题,我们是开发商在招商卖铺。然后跟销售公司合作,收的首付款都是一部分进我们公账,一部分直接进到销售公司,现在销售公司说从我们公司走一下账过一下账,这个有问题吗,打个比方上个月销售公司佣金达到100万,他们要把这一百万转进我们公账,从他们老板私人账户转进我们公账,然后又让我们给他们转进公账,他们给我们开发票,这个可以吗,怎么做账呢,#初级#
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经营范围是研发、销售:金属制品,环保水、气、尘处理设备;环保设备安装、技术咨询服务;废气处理;工业、城市污水废水处理;粉尘处理。 能开 废气治理工程的发票吗?是属于建筑服务九个点的吗#建筑工程#
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2. 某商场为增值税一般纳税人,某月销售给甲企业电脑200台,每台不含税价为4000 元,由于购买方购买数量多,按八五折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额同开在 一张发票上。另合同规定,购买方 10 日付款享受 3%折扣,购买方如期付款。 要求:(1)这两笔折扣是否可以从销售额中从扣除,请说明理由。 (2)计算该商场当月增值税销项税额。#商业#
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一般纳税人增值说: (购货角度)付钱方,销售方开票==收进项发票==价+税的发票,购货方付款:价+税 (销货角度)收钱方,销售方开票==开销项发票 ==价+税的发票,销售方收款:价+税 销售方纳税人:可销项低进项 老师 这样对吗?#服务业#
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老师 我们是施工方,但是碧桂园全国都是跟我们签合同,会指定品牌,最后指定品牌的钱最后从我们工程款里面扣 现在 指定品牌会给我们开发票,那这个发票只入账,不付款,有三方协议,这种情况可以吗? 但是这发票就会一直挂着应付账款,挂久了对我们公司有影响吧 #建筑工程#
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您好,我们想把付给外车运费对方是自然人货车司机没有公司只是自然人个人,我们每笔运费2000以内,他只是个人开不了发票,我们他每笔运费可以对公付款然后让他开分份收据并且收据上注明他的身份信息可以吗#运输业#
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甲公司为一般纳税企业,2017年6月以银行存款购入需要安装的设备一台,发票上注明价款 90000元,应交增值税11700元,支付运输费、装卸费等合计1500元,支付安装成本500元。以上款项均通过银行存款支付。设备在2017年12月20日安装完毕投入使用。该设备预计使用6年,预计净残值为2000元。 要求:(1)编制从购入设备至安装完毕有关业务的会计分录。 (2)采用双倍余额递减法计算该设备2018年至2022年每年的折旧额。#初级#
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7、甲公司为一般纳税企业,适用的增值税率为13%,2010年甲公司购入设备 安装某生产线。该设备购买价格为1000万元,增值税额为130万元,支付保险 50万元,支付运输费10万元(可按9%抵扣进项税额)。该生产线安装期间 领用生产用原材料的实际成本为100万元,发生安装工人薪酬10万元。此外支 付为达到正常运转发生测试费20万元,外聘专业人员服务费10.7万元,均以银 行存款支付。(会计分录)#房地产#
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公司代加工业务,只收取加工费,材料由委托方购买,但是公司代加工合同金额为加工费和材料费,开票给委托方,委托方付加工费和材料费,公司收取费用后付款给购买材料的公司,这算虚增发票吗?#工业制造#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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今年付的款项,明年才回票,会计分录怎么写?借:预付账款 贷:银行存款 就这样可以吗?等到明年回票了 再结转费用?有没有其他需要注意调整的? 今年收到发票 但还没付款 能不能 借:管理费用 贷:应付账款#高新企业#
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8.13号付款买了两台电脑,对方开票日期是8.24号,但是由于种种原因我们10月份才拿到发票,这种情况需要补提9月份折旧吗:借预付账款,贷银行存款;借固定资产,贷预付账款;借管理费用-折旧费(9月)借管理费用-折旧费(10月),贷累计折旧-电脑#商业#
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公司新成立,无生产线,自己设计集成电路图纸,找代工厂生产产品(全部材料由代工厂提供,我司只付款),完成产品收回自己做销售。目前在制作工程批中,支付了一笔Mask的费用(6万多),收到发票显示集成电路*光罩。这笔费用要怎么入账合适?挂在什么科目下#高新企业#
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我公司是混合销售的公司,主营是销售和建筑工程…最近签订一个施工合同,就是包工包料,金额大概6000多万,材料2500万,其他是安装及装修,甲方对税率没有要求,我公司就按施工合同9%缴税,税务局会按从高税率让我家缴税吗?还有这个合同有劳务合同,可以差额缴税吗?本来企业在省内地点施工,如果可以差额,我发票怎么开给甲方,全额开吗?#建筑工程#
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老师,您好,我们单位支付了一笔专家费给专家,之前采用的转账的形式,也不知道他本来就有单位,做申报时走的临时工资 现在他只接受私人转账或者现金,可能不想被查到有两个劳动事实,我该怎么做账呢,只有找其他发票做账吗,还是继续当做工资申报个税#其他行业#
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公司和供货商对账,供货金额和发票金额都对上了,就是付款金额没有核对相符,原因是有一笔钱是公司用房屋抵的货款,但是现在抵房协议找不到了,所以对不上账,这种情况怎么办?老板让客户直接打款给供货商,供货商给我们开票,我们给客户开票,没有抵房协议对不上账,采购也不在结算单上签字,可以按老板的要求给客户开票么?#建筑工程#
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老师,子公司租用个人场地需要房东去税局开发票,税费子公司承担,现在公司安排总公司员工去税局代开发票,总公司这个员工写的付款申请单先支付给他,他再去税局代开,请问这样可以吗?还是说走借款好#工业制造#
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我们公司是经营shopify的跨境电商创业公司,境外店铺运营需要购买外网的一些服务,例如域名,跟mcn网红机构购买的网红推广服务,租用美国的邮箱等,这些都是没有发票的,而且需要在外网网页上下单,只能使用个人信用卡付款由同事垫付,境外没有发票的概念,那我怎么给同事报销呢?怎么入账呢?#商业#
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老师好,有个问题想请教一下,我们是酒店,和一家洗涤公司合作给我们洗布草,对方已经给我们开具了14000元,发票,我们未付款,这比账务也没有做处理,但是对方欠我们布草没有还,想要从这比业务中把欠我们的布草同比换算成金额8000元,扣除之后,付给对方剩余的洗涤费6000,对方不同意,这种情况该怎么处理#餐饮酒店#
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公司7月29日充值加油卡5000元,当时已付款,没有收到发票,当时的分录是,借:预付账款 贷:银行存货 现在11月30日,收到发票了,但7月份的凭证已经装订好,接下来的会计分录,在11月份做?还是把7月份的账改了?还是红冲?#建筑工程#
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乙方公司为我公司开错发票,开给了丙公司,现在乙公司说给我们重新开一张票,把开给丙公司的票冲掉,要求我们开具一份委托函,写明委托方是丙公司的受托方为我公司,证明付款时是我方代丙方付款,这样有什么影响吗#其他行业#
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对方是电信局,在我单位按装设备,需要用我单位电,应该付给我单位电费,付款的事项有合同,付款方不需要提供发票,只提供账号就可以,原来我单位是承包的,收电费款可以进公户,现在已经过承包期了,对方应付电费,怎样做才能进个人户?如果再进公户,钱就被公司扣下了。#服务业#
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