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刚入一家新公司,发现个税随意申报,很多费用支出通过对公账户打出去没有发票直接过费用了,而且这些情况还跨年了,他们的凭证也一直没有装订,请问这种情况我还能做下去吗,离职会计也只是来简单交接一下,老板什么的根本不在场,有问题也不知道问谁#建筑工程#
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诚实公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,假设2019年发生如下经济业务:(提示:该企业采用实际成本法核算存货) 1.1.5日购买原材料一批,取得增值税专用发票价款1000000元,按13%计税,材料已入库,全款开出一张期限90天,面值950000元的不带息银行承兑汇票,其余款项开出一张转账支票付讫。#初级#
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请问,第一季度申报、扣缴的企业所得税金额是2923.7元,但是银行扣款的所得税金额却是6517.72元;我申报的所得税金额是按照利润总额减掉去年的亏损的利润额来计算的,但是银行这边扣的所得税金额是没有减掉去年的亏损的利润额来计算的,请问现在要怎么办#服务业#
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老师这个是否属实,真的不会入账后以后又要求纳税调整吗?你们的公司这样操作过吗? 政策依据 按照国税总局2018年28号公告的规定,只需要取得一张个人开具的收款凭证就可以。也就是只需收据完全可以入账并税前扣除。 收据 单位名称 个人姓名 身份证号 支出项目 收款金额 税前扣除 #服务业#
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您好老师,5月份支付四月份工资,缴纳5月社保,会计分录是应付职工薪酬,贷其他应收社保,个税 银存,缴纳社保时借管理费用,贷银存,上月社保缴费出现问题,6月份缴纳的,这个分录怎么作平。#工业制造#
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老师,我们是一个旅游公司,在我们的网站上帮酒店代卖酒店房间,主要卖给携程网赚佣金。然后每个月会给携程网开具住宿发票,开了发票我能确认自己的收入,携程网把钱打给我们公账上,然后我再转给酒店,这个我该怎么做账务处理呢?#服务业#
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甲公司销售商品一批,商品的销售价款为2000 元,商业折扣 10%,增值税税率为 16%现金折扣条件为2/10,1/20,N/30。甲公司销售商品时为对方代垫运费 150 元(不考虑运费的增值税抵扣问题),则应收账款的入账金额为?甲公司在销售商品第9天收到货款,有关款项均通过银行存款.编制会计分录?#初级#
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老师您好我想咨询下我们是代账的一家公司他们只有老板一人,做了一个活,收到工程款材料是老板购买的所以料费有,发生的一切其他的直接和间结的费用也有,现在就是人工因为是估用的临时工所以人工成本现在没我在办法统计,导致结转怎么处理#建筑工程#
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我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢#其他行业#
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有一些电商收入,可能客人会退,也可能以后会消费。金额蛮大的,之前的会计都按照应收账款和确认主营业务收入了,也把增值税交了。请问这个需要调账吗?调到预收那里吗?以前跨年了。金额蛮大的#服务业#
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老师你好 我现在这个公司是办贷款业务的 然后老板有两个私人账户 有部分业务是用私账户收钱的 因为她说有些收的服务费太高 走公账的话虽然税务这边没问题 但会要被金融机构查 所以一直用的私账收 然后偶尔会转一部分到公账上做为营业款 这部分营业款就做成了公账的收入 这样该如何避免呀#其他行业#
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资料:星海公司是珠江公司和中山公司的母公司。2018年1月1日,将其持有的中山公司60%的股权转让给珠江公司。合并时商定价格为1 400 000元。合并日,中山公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为2 000 000元。珠江公司以支付货币资金600 000元,转让大型设备一套(账面原价1 000 000元,已提折旧50 000元)取得股权。合并日珠江公司“资本公积”的余额为200 000元,“盈余公积”的余额为300 000元 要求:根据上述资料,编制珠江公司取得长期股权投资的会计分录。#商业#
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我们有一笔销售900万,9个点,销项税额9万。房租31200元,6个点,进项税额1872。是不是说我们本期抵扣的就是90000-1827=88128.然后利润所得就是9000000-31200=8968800。然后再用这个89万多的金额来计算所得税呢#其他行业#
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和朋友合伙做生意,第一天她拿了1030的本金,我没有拿,然后我们收入了658,相当于盈利-372,第二天收入160,总盈利-212,第三天收入255,总盈利43元,相当于把他的本金已经填平了,后面都是正常盈利了,15天总盈利了3377元,还需要从3377里面扣除1030的本金给她吗?应该怎么解释呢?#其他行业#
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老师好 我想咨询一下 我们公司汇算清缴要交5000的企税 我们用的是小企业会计准则 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银存 分录是这样吧? 那还想问下 因为这个分录导致 未分配利润数额变了 等于说5月的资产负债表和利润表勾稽不上(请问我这个理解对不对 是不是勾稽不上) 那应该怎么办 而且我们20年度的财务报表已经保送上去了 需要作废申报还是怎么样 不太懂 不知道怎么处理?#商业#
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