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去年的账务,我公司给对方公司开票5万,对方公司付了两万的款,对方公司又给我公司开了3万的票作为销售退回,多开了一万,去年会计已经入账,借:主营业务成本和增值税进项税合计3万,贷应收账款-3万,这样做账对吗?问题是多退回的一万现在如何做会计分录调整呢?请老师写出调整的会计分录#出纳#
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请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 贷银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,贷其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢#商业#
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我司县级企业,15年订建设施工合同,没写含税价,注明税金与招标文件一致,招标文件注明11%税点。21年工程第三方审核造价882万,目前我司尚有尾款363万待支付,国家政策18年执行11%税点调减为20年执行的9%税点。请问如果我司与刁建筑商协商不下,是否需要第三方审计重新核定造价?#建筑工程#
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我司县级企业,15年订建设施工合同,没写含税价,注明税金与招标文件一致,招标文件注明11%税点。21年工程第三方审核造价882万,目前我司尚有尾款363万待支付,国家政策18年执行11%税点调减为20年执行的9%税点。请问尾款结算是按363万,还是扣减税差?#建筑工程#
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老师,请教个问题 我们公司是商贸企业,一般纳税人,专门给给大型超市各个门店供货的,每月结款的时候给超市开发票的时候都是按照超市结账单上的金额开的,里面还包含的有些费用,但是超市给我们的打款金额=销售金额-本期退货金额-折扣金额-费用金额,这个费用金额也不给我们开发票,扣的这部分费用刷卡手续费,她让我们按调整后的金额开票(就是减去所有折扣和费用后的金额)这时候我们的收入就变了呀,那明细怎么给他们开 ,对方会计都说有总金额有单价除一下就可以了,但是现在一除数量不都有可能有小数点了吗 ,还有总金额我们是按每个产品原先销售收入比例明细给他们开吗?#其他行业#
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你好,我们公司是一家投资企业,和别人成立了个合伙企业,投资1.5亿元,然后合伙企业用这个钱去投股票,股票卖后钱回到合伙企业,现要给我公司分配5000万,请问这5000万都需要交什么税?如果这笔钱回来投资子公司,作为长期股权投资,还需要缴税吗?#服务业#
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你好,我想问一下,我们公司是做图文广告打印的,因为偶尔有些打印费几百块钱的,要求开票,但是钱都是通过微信收款的,那我要转到对公户吗?转了之后该怎么做账呢?过后想提现出来又以什么名义好呢#房地产#
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你好方便问一下软件即征即退批复被退回,说开票票面上软件名称和软件著作权登记证书上的名称不符是什么意思,该看哪里。我开的发票名称就是“课程软件”,是需要开软件著作权上具体的名称吗?#其他行业#
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我司与旅游app合作,帮代售旅客火车票,每张服务费5元。旅游app抽成一元每张。一元她们会开给我司,但是对方不要我司就5元开票。公司老板也不想按实际出票数交税。那我怎么报税做未开票收入?如何规避财务人员的风险?#服务业#
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公司是一家建筑公司。现在接了一个消防安装的项目,甲方要求我们合同以购销合同的方式签订,合同总价100万,其中我们提供70万13%的材料发票,30万的人工费发票。 这样处理,合理吗?#建筑工程#
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我们是仓储公司,客户将100万的物流业务外包给我们,我们以80万分包给顺丰运输。顺丰直接对我们客户开80万票,我们对客户开20万票。这就存在一个问题,我们进账100万,开票20万,如何解决物流,资金流,票据流不一致的问题呢?(顺丰对客户开6%专票,我们是小规模,对客户开1%普票)#其他行业#
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你好,我这边有来料加工业务想咨询下,我方按合同价购进对方原料,我方用自己的辅料加工,完工后以高于进价的固定价格销售给对方,互开发票,怎样做分录,以及怎样核算内部账目真正的加工费用#工业制造#
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请问公司买车,付款了A公司2万,其余8万走分期,已经开票了,还有三笔是付给B公司(两家公司有关联关系),一笔是车辆购置税,只有完税凭证,另外两笔说是保险费和服务费,保险费别人说开不了,跟对方说到时候全部开服务费,票还没收到,请问该怎么做账,分录怎么写,谢谢#商业#
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老师好,我公司租用A公司一处房屋作为仓库使用,合同签三年,租金年付。A公司第一年去税务局代开租金发票向我们收租。现在第二年出现水电费,我们公司只能见发票付款,发票抬头还只能是我们自己单位才行,请问水电费应该如何让房东公司开具发票#房地产#
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就是我这边是物流行业的,那边某通快递给我报的价格是不含税的,我预充了5000元过去,比如我用了1000元在预充款扣了500元,还要付500元,所有的款从公账扣的,那如果不开票是平不了账的,但是要开票的情况下,要先给税点,那就是1000*0.06的税款,这样我能平账吗?#其他行业#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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