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Annina老师
其他业务收入 查看全部回复
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借其他应收款,dai银行 查看全部回复
6327
哈哈老师
您好,直接记入管理费用-低值易耗品就行 查看全部回复
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电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
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王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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李伟老师
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
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5958
劳保费 查看全部回复
5472
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
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工程施工-专业分包费 查看全部回复
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看具体怎么谈的 查看全部回复
7083
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
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您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
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您好,请具体描述一下您想咨询什么业务?您现在描述的问题不清楚无法判断。您可以这样描述:例如:三个人投资搞农业,按照投入的土地面积确认入股比例及分红比例(例如:云出15亩,占29.3%的股份,分红也是按照29.3%)工具支出是按照投资比例计算,生活费用是三个人均摊 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
这个是正常的 查看全部回复
13896
您好,您说的查询到明细是什么意思? 查看全部回复
7461
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6903
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
归老师
不可以,可以分包 查看全部回复
27693
您好,您这个算法是不对的 查看全部回复
8379
房地产公司么? 查看全部回复
12861
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17676
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
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现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6111
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7164
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8433
管理费用 查看全部回复
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你没结转损益 查看全部回复
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属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6165
是 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
8901
跟利润表一致 查看全部回复
6696
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
6975
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17136
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15822
你好 查看全部回复
10035
高老师
您好 查看全部回复
7092
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
7983
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8505
可以的 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
9270
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6435
开办费 查看全部回复
6750
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7641
按照企业真实情况处理 查看全部回复
6408
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8532
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
您好,第一、告诉老板:您好,尊敬的老板,现在造工资表是要申报个税的,申报个税需要农名工的身份证信息的,如果您想造假,现在税局也是很人性化的,如果有人发现自己的身份信息被冒用,也是可以举报的。举报完税局就会打电话来咨询,如果是造假的,还可能会来咱公司查查账什么的,万一、查出点什么问题,到时就是要求咱补点税,缴点罚款就可以了,罚款也不多,最高是5倍。您要是做好心理准备了,麻烦您欠个字授意,然后我在这样做,毕竟拿的工资跟承担的风险不成比例呢 查看全部回复
8469
可以的,先暂估 查看全部回复
7875
应付账款 查看全部回复
18297
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10062
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7569
您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28683
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13554
可以不一致 查看全部回复
6606
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8460
有好处,可以查看公司的账务处理和发票是否合规准确 查看全部回复
6363
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9783
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10287
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17613
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5688
7425
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
6309
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26271
6516
6921
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8775
是的 查看全部回复
7596
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11079
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8325
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7056
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