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Annina老师
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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哈哈老师
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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李伟老师
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9144
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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要 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
7434
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
11178
而已老师
你好 查看全部回复
5904
您好 查看全部回复
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进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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税务师晓雨
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
是的,税务风险很大 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5625
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
15012
高老师
8073
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
一般是执照,钱,公章,卖车的会给你说的 查看全部回复
8370
6174
在的,亲 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6615
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17757
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
7200
可以代开 查看全部回复
10134
按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7146
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7371
您好,可以 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
章程,股东会决议,公司名称,先工商核名,再办税务,银行开户,工商程序现在可以网上办理,具体咨询当地工商局,会计人员,一般一个就行 查看全部回复
8136
做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
8550
实地盘点数应该与帐上数进行核对,如果用实地盘点数来倒推原料出库数,不准确的几率高 查看全部回复
9162
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7326
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20142
用进销存软件 查看全部回复
13734
职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
6246
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
资产负债率=总负债/总资产 可以通过增加权益性资本来降低资产负债率 即增加实收资本或者资本公积 查看全部回复
14580
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