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西贝老师
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
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patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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王苗苗老师
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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您好,具体什么业务 查看全部回复
1028
是的 查看全部回复
2146
andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1321
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
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税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
2030
固定资产要设二级明细吗,可以根据公司的实际情况设明细科目的,如果有多项固定资产的话建议设明细科目 查看全部回复
2005
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
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你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
Leaf
货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
1721
tammy老师
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
907
安叔老师
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
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自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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房屋属于A公司么 查看全部回复
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1、梳理企业的管理架构、业务流程2、确定企业的管理需求3、设定管理报表样式4、建立企业核算体系信息化平台5、建立健全围绕企业核算的制度体系6、核算体系的维护与不断改进 查看全部回复
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预缴什么 查看全部回复
1620
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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Harry老师
您好,主要从五个方面理解,分别是民营企业推崇管理会计的重要性、设置岗位(明确职责)、培养管理会计人才、构建信息系统、建立管理会计文化 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1325
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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木言
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 查看全部回复
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装修的话计入在建工程 查看全部回复
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这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
1400
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
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还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1597
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务都可以开具的 查看全部回复
1668
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
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你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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应该是说的之前效益好的时候 多计提工资但是不发放,等到效益不好的年份做反向的冲减 查看全部回复
902
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
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2142
金额是多少 查看全部回复
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借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
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同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
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购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1800
同学你好,期初固定资产就是0呢,用0套公式就可以了 查看全部回复
1647
2022
签订合同,开票,付款就行 查看全部回复
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现金存到银行吗? 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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固定资产这边做处置处理 查看全部回复
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只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1529
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
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每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
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如果之前有期初余额,需要查明原先的账务,需要查清楚才好盘存 查看全部回复
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光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
920
可以 查看全部回复
870
暂估入账 查看全部回复
1666
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1540
同学你好,你是要制订你们企业的财务制度吗 查看全部回复
1214
医疗保险、养老保险公司部分在核算时需要通过应付职工薪酬科目 查看全部回复
1288
谭老师
办理土地证要交契税 查看全部回复
1665
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1364
您是说固定资产的入账价值怎么确定么 查看全部回复
1660
税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
1238
Lucky
笔 书 风扇这些一般都属于低值易耗品 日常处理中一般都归类为费用 查看全部回复
1847
燕子老师
这个就是被员工申诉了,你登录一下单位的扣缴客户端系统,一般会收到税务局的发函,看下具体情况然后和员工取得联系处理一下,再在系统里面回复一下就好了 查看全部回复
2236
你挂靠单位交社保的话就是个人承担 查看全部回复
你漏登记的固定资产是什么样的? 查看全部回复
关税是记到货物的成本里的 查看全部回复
1441
你没买的相机用途是什么? 查看全部回复
1461
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1528
收到 查看全部回复
1586
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1685
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1902
加装充电桩的用途是什么 查看全部回复
2311
如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
1724
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1621
不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
1327
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1803
单独记固定资产 查看全部回复
1299
但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
1499
账务处理不规范依据事业单位的会计制度或者准则去做判断 查看全部回复
1352
如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
1880
多少钱 查看全部回复
2065
大修理可能延长了资产的使用寿命 查看全部回复
1355
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1475
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1603
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1190
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1341
公司是运输公司么 查看全部回复
1762
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1255
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