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王苗苗老师
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
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可以先预提本期的房租费用 查看全部回复
1694
意识是从头开始从新记账 查看全部回复
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哈哈老师
是的,需要计提个税的 查看全部回复
1817
patience
这个看公司要求了,没有强制规定 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
2180
不一样,是要建造什么 查看全部回复
1433
是委托方还是受托方 查看全部回复
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计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
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账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
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项目补贴 查看全部回复
1352
杨老师
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2791
安叔老师
折旧方法改变后折旧额的确定 来源无忧考网:https://www.51test.net 原文网址:https://www.51test.net/show/108995.html 查看全部回复
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1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1958
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2285
是转让股权么 查看全部回复
1566
财务报表 查看全部回复
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借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
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tammy老师
不是有工资表吗? 查看全部回复
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这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
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附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
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个人社保部分是包含在工资薪金里的,不需要重复计提 查看全部回复
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是入错账了么 查看全部回复
906
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1703
可以 查看全部回复
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借:应付账款-饲料企业 dai:应收账款-A公司(后附3方顶账协议) 查看全部回复
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可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1837
wam
是分录吗? 查看全部回复
1280
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
计入营业外收入 查看全部回复
1516
需要计提 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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如果是研发支出-费用化支出,月末需要结转,结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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税务师晓雨
如果只是代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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非营利组织代收劳务费开具票据么 查看全部回复
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每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
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李伟老师
柴油的用途是什么? 查看全部回复
1768
发生劳务费的用途是什么 查看全部回复
1754
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
4209
可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
2011
做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1986
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 借:管理费用-研发费 负数 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4300
意思是员工是劳务派遣过来的,员工是跟劳务公司签订合同么 查看全部回复
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原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
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谭老师
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1718
Lucky
可以先挂账 查看全部回复
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可以按发放的零花钱做个表 借 费用-伙食费 dai 银行存款/现金 查看全部回复
2595
西贝老师
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
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社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
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需要加盖发票专用章 查看全部回复
1998
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-生育津贴 查看全部回复
2014
没有增值税么 查看全部回复
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发票能入账的尽量都入账,检查应收账款,应付账款是否有记错的,股东的其他应收款及时收回,有没结转的增值税也要结转 查看全部回复
云峰老师
你好同学 购进时 借原材料等 dai应付账款等 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1578
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2735
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1439
上个月如期结转成本了,那么这个月就不需要再重复结转成本了 查看全部回复
1874
是的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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1802
可以计入管理费用-维修费 查看全部回复
1898
公司是哪个公司 查看全部回复
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计提工资是应发工资,如果有请假的话,要扣除请假的 查看全部回复
1795
借:固定资产 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
1109
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1930
买的装修工具是为了装修,可以计入装修费用 查看全部回复
1381
是法人的私人微信么 查看全部回复
2860
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1457
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1512
买楼,装修、中央空调、门窗都进在建。 借:在建工程 dai:银行存款 (有进项税还得做进项税哈)。桌椅进固定资产,地毯,绿植进管理费用 查看全部回复
1641
*其他货物运输代理服务*代理费 查看全部回复
1956
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1242
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2150
契税计入办公楼的成本 查看全部回复
2872
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2067
借:管理费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2071
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1549
售卖的时候 把该批库存商品账上的金额全部转出到成本里 查看全部回复
1271
可以计入管理费用-研究费或其他 查看全部回复
2499
1070
福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
1481
是作什么用途呢 查看全部回复
1131
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1745
借,财务费用 dai,银行存款 查看全部回复
1195
借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1115
按2000多万入账 查看全部回复
1262
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
2003
需要呀 查看全部回复
1342
存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
1259
可以,写个说明附在凭证后面 查看全部回复
808
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