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patience
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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杨老师
税法坏账是不允许税前扣除,除非有明确证据表明确实无法收回的(税务认可的一般是对方破产、清算、注销)。所得税汇算清缴的时候,再《所得税年度纳税申报表》(A类) A105000《纳税调整项目明细表》里的32行调整 查看全部回复
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王苗苗老师
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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可以,借:税金及附加——车船税 dai:应交税费——车船税 查看全部回复
1216
andy老师
给企业打款的用途是什么呢? 查看全部回复
1798
隋文老师
需要的,因为这个涉及所有者权益的,只要发生的,就得抵消 查看全部回复
1297
木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
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你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
1076
可以 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1687
商业公司是保险公司么 查看全部回复
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是公司出售了育苗车 查看全部回复
2002
你好,具体什么问题 查看全部回复
1071
税务师晓雨
大修理支出照常计提折旧 查看全部回复
5089
安叔老师
可以的 查看全部回复
1296
李伟老师
开的专票是吗? 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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电动汽车是公司办公用的么,可以计入管理费用-电费 查看全部回复
1733
燕子老师
你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
1009
tammy老师
按应发工资来计算的,也就是计提的工资 查看全部回复
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一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1443
是的 查看全部回复
1427
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
在的 查看全部回复
1135
秦枫老师
公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回 查看全部回复
1960
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2583
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
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公司的费用款项全部做账了,全部有合规票据么 查看全部回复
1204
是的,规范的处理,福利费需要计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1671
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
你们是收票方吗 查看全部回复
1822
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
1685
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1754
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
2417
你这是只做到内账中吗 查看全部回复
2727
收到 查看全部回复
1271
不发放部分是需要调增吗?是的 查看全部回复
1872
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
2004
借:销售费用/成本(按实际业务内容进成本费用科目) dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1417
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1595
谁的账务处理 查看全部回复
1598
会计原则上不能 查看全部回复
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1959
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1482
如果是根据发票报销入账的话,按照520元入账。 查看全部回复
2829
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
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是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1208
借 银行存款等 dai 主营业务收入/其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1256
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1744
你们免增值税是什么政策 查看全部回复
1885
wam
开以看划转文件,上面一般有处理。 划出单位 借:资本公积 dai:开发产品 划入单位 借:开发产品 dai:资本公积 查看全部回复
1661
一般是结转本月的金额 查看全部回复
932
22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
1313
可以12月份计提,1月份发放 查看全部回复
1340
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1896
不一致的原因是什么? 查看全部回复
1177
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1819
后面的还需要支付么 查看全部回复
2293
可以的, 查看全部回复
1072
你好,如果顾客买的湿老板私人的烟,不是饭店的烟,那么营业额是需要减去这笔金额 查看全部回复
1808
云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1347
意思是提成不发现金,直接发商品,视同销售 查看全部回复
1632
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
1014
需要对方公司提供哪些材料,合同和形式发票 查看全部回复
1934
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1828
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
1307
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
987
补贴款一般计入营业外收入 查看全部回复
1480
空调属于固定资产,需要计入固定资产科目,按期折旧的 查看全部回复
1804
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1809
是的。固定资产需要每月计提的, 查看全部回复
1371
上牌费用,检车费用,安检服务费可以计入洗扫车,抑尘车的入账成本,如果是作为固定资产使用,计入固定资产 查看全部回复
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每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
1544
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
1479
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1568
为什么有罚款 查看全部回复
1300
为什么要退增值税,是多缴了,还是留底退税 查看全部回复
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报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1182
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1677
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1103
做 查看全部回复
2527
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
借入款项,财务会计,借 银行存款760 000 dai 长期借款760 000。预算会计,资金结存-货币资金 760 000 dai 债务预算收入760 000 查看全部回复
1891
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1218
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1747
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1213
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2358
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1785
需要做账 查看全部回复
1815
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