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而已老师
根据项目完工进度 查看全部回复
3903
Yan
员工在b公司报销,把借支还给A公司 查看全部回复
3660
tammy老师
是的,计提后发放 查看全部回复
3172
谭老师
你是直接红冲的? 查看全部回复
3392
李伟老师
借:管理费用-福利费 dai管理费用-招待费 查看全部回复
3536
冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
3022
发给本单位员工计入福利费,并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4690
Annina老师
补计提 查看全部回复
5601
没有 查看全部回复
3418
Icy 何
收入减成本的差?收入 查看全部回复
4688
一般放在工程施工 查看全部回复
3889
venus老师
不需要 查看全部回复
2644
同学红冲你们之前确认的收入 查看全部回复
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可以当盘盈处理,先借 原材料 dai 待处理财产损益 查看全部回复
2951
借成本,dai应付账款 查看全部回复
3618
需要结转 查看全部回复
4965
易老师
借银行存款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2496
小小
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6350
对的 查看全部回复
4018
高老师
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
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需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6050
长期股权投资 查看全部回复
2663
借应交税费一应交增值税一预交增值税/附加税/个税,dai银行存款 查看全部回复
2973
每次拿货都要开票吗? 查看全部回复
4436
借应交税费一应交增值税,dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
2827
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3272
不是的 查看全部回复
4048
具体想问什么呢? 查看全部回复
3021
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
4032
微尘
和平常计提工资一样的分录 查看全部回复
3767
绾绾
汇算清缴前取得发票的可以预提 查看全部回复
4087
开票根据实际业务看您给对方提供的是什么业务 查看全部回复
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夏老师
借原材料,库存商品,应交税金等dai应収帐款 查看全部回复
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没有太懂你的描述,你们是建筑公司,然后要收钱吗 查看全部回复
4249
是拿不到发票还是后期开过来 查看全部回复
4002
转营业外收入 查看全部回复
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房地产发生与建房有关的成本支出计入开发成本科目,收到预收房款时需预交增值税及城建教育费附加,土地增值税,年终所得税按毛利率计算预交,到时需要土地增值税清算,整个账务处理较多,相关税费较为复杂 建议参加相关课程培训或参考相关书籍 查看全部回复
3975
您的资产负债表一般是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4546
21年没有取得购进发票吗 查看全部回复
3638
小黑
与农民工是雇佣关系按工资申报 查看全部回复
4108
借利润分配-未分配利润 dai应交税费 查看全部回复
4568
发生的成本费用暂时没有取得发票,按权责发生制需要暂估入帐 查看全部回复
2636
让对方给你开赔偿款收据 查看全部回复
3802
刘老师
按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢 查看全部回复
4661
入营业外支出 查看全部回复
3748
可以,正常发放据实申报 查看全部回复
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人工费是雇佣或者承揽关系,工资是劳动有关系 查看全部回复
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借,费用 dai,应付职工薪酬 发,借,应付职工薪酬 dai,银行存款 应交税费-个人所得税 查看全部回复
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确定持有意图 查看全部回复
3420
投资款一般是不能直接退的 查看全部回复
3824
借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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这些人员你们在派遣出去对吗? 查看全部回复
3781
期货,可以入交易性金融资产 查看全部回复
工人们体检费吗 查看全部回复
3283
有系统,登陆系统按要求填数据 查看全部回复
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企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
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不就入账管理费用-工费经费 查看全部回复
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大宁老师
先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
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根据平时购入该类相同产品不含税价暂估 查看全部回复
3607
借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
3506
就是这个成本实际发生在这个月,但是还没取得发票,就先把成本做进去 查看全部回复
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可以,借销售费用 dai钱 查看全部回复
3424
可以 查看全部回复
3088
做进项税额转出 查看全部回复
3679
属于12月的成本就做到12月,没有发票的可以暂估 查看全部回复
3201
假如实缴增值税100,附加税=100*0.12=12 查看全部回复
3580
3067
没有开票的话是的 查看全部回复
4235
借其他应收款,dai银行存款,项目经理发工资,借应发工资,dai其他应收款 查看全部回复
3268
假如不考虑税费 就是借库存商品 4 dai应付账款3 应收账款1 查看全部回复
2569
用于干什么了 查看全部回复
4801
张老师
这个节能设备最后归对方所有吗? 查看全部回复
3755
填开票数据申报就好 查看全部回复
3797
保本的理财收益需要交增值税 查看全部回复
2993
小福老师
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活服务业纳税人加计当期可抵扣进项税额的10%抵扣应纳税额。 查看全部回复
5185
莹老师
预提费用税务上不允许抵扣,借:递延所得税资产 dai:所得税费用。等实际支付党费时税务上允许抵扣做相反分录 查看全部回复
20124
清岚
借:交易性金融资产 投资收益(交易费用)dai银行存款等 查看全部回复
3369
销售费用推广费 查看全部回复
3164
借:其他应收款 dai:现金或银行存款 等到实际使用时再冲其他应收款 查看全部回复
2981
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3036
做个项目的台账 查看全部回复
4055
你好 查看全部回复
3156
Amy老师
开票出去:借:应收账款,dai:主营业务收入,应交税费一应交增值税(小规模纳税人)/应交税费一应交增值税一销项税额(一般纳税人)。 查看全部回复
3425
暂估的分录借dai红字表示就可以 查看全部回复
安叔老师
你们是什么行业呢 查看全部回复
9510
需要 查看全部回复
4273
张瑞峰
合并报表层面没有变化,不用处理 查看全部回复
3337
汇算清缴的时候回填全年报表的,你可以在汇算清缴时申报调整后的报表 查看全部回复
3572
修复发票 查看全部回复
6577
不是电子也不算家具,看是什么性质用途看怎么账务处理 查看全部回复
4533
为了规避风险,建议不要用你的私人卡 查看全部回复
4163
属于12月的收入,成本费用做到12月 查看全部回复
3118
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3718
直接材料/直接人工/间接费用等 查看全部回复
3327
没有影响 查看全部回复
5215
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3421
核定征收一般是税局按照行业平均水平给出一个征收率的,一般针对的就是有些无法取得成本或者无法建立健全核算机制的公司,所以你们现在是怎样的数据可以报给专管员就好。 查看全部回复
3397
进项税转出,应交增值税增加。 查看全部回复
4313
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
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