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哈哈老师
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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归老师
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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Annina老师
不用 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20079
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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哈哈 查看全部回复
9333
先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
7542
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
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您好,账套一般是无法拷贝的,如果需要安装像金蝶用友等比较大的财务软件都需要专业人员来安装,小的财务报表可能会有安装盘 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13041
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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制造费用也是生产成本的一部分 平时在制造费用下列示 月末结转至生产成本 查看全部回复
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您好,空调属于器具工具家具 查看全部回复
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7164
可以 查看全部回复
7992
而已老师
你好 查看全部回复
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8937
andy老师
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7785
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
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你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8523
李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6723
这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
6804
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
嗯 查看全部回复
7722
汽车什么时候买的 查看全部回复
8829
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
23382
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8361
是的 查看全部回复
6399
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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您好,是新公司还是? 查看全部回复
6795
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6588
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8316
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11709
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7281
moira
7479
您是哪个地区的? 查看全部回复
8136
对的 查看全部回复
6381
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11511
苹果??你个哎婆
本年利润栏填写4月末数据加五月利润额,即317120.8-164153.82 查看全部回复
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
8298
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8739
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
7767
您好,仅在符合章程或协议规定的范围内可启动开办资金则应计入“限定性净资产”;如章程无特殊规定,则开办资金应计入“非限定性净资产”用于民办非企业单位的日常运作资金 查看全部回复
16983
半夏^微凉
你好,亲,那你在当期补录采购的就可以哒 查看全部回复
8172
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22662
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7308
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
10854
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8208
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7497
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14949
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6777
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13239
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7137
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