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哈哈老师
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
Annina老师
经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
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没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
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高老师
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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账号正在注销中
并入工资 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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按照真实用途写就行 查看全部回复
10125
是的 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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可以挂在账上 查看全部回复
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李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
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归老师
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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您说的什么手机号? 查看全部回复
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是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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工商年报是2020年的信息,上个月变更不用在公示里显示 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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需要去税务局修改申报表 查看全部回复
无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
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第一以往来款转给法人,但是这个一直在账上挂着,时间长了需要按照分红交个税。第二直接按照分工交给法人 第三给法人法人拿票报销 查看全部回复
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无偿租赁通常税务局不会认可的 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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如果是签的工程合同包工包料的的话,可以全部开9% 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
5130
劳务 13的税率~ 查看全部回复
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按照劳务报酬申报 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您参考一下 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
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法人还回来,没有风险 查看全部回复
4626
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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没有业务不需要填写 查看全部回复
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直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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工资是按照应发工资填的 查看全部回复
6435
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
5643
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
11916
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5886
您好,万分之三 查看全部回复
8145
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
4941
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5769
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4725
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4698
租车的增值税税率是13% 查看全部回复
10053
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
5355
可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
4842
这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
不买保险税务肯定会找的 查看全部回复
4995
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