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哈哈老师
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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Annina老师
先要找到多的原因,对症下药 查看全部回复
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andy老师
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
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可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7110
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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归老师
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
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您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
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这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8856
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8361
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
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已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
这个没问题,从公司对公账户转过去是没有问题的。 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
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买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
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那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
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没跨年是吧 查看全部回复
6885
王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
能具体介绍一下收购的情况吗 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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归朝杰
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
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可以哒 查看全部回复
6912
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9666
李伟老师
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
是的 查看全部回复
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您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
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您好,填写个人承担部分 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6588
报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
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如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
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借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
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亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
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亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7299
您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
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