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tammy老师
收到专用发票冲减财务费用 查看全部回复
5719
小小
有没有延迟扣税? 查看全部回复
3080
易老师
可以去办理核定征收,不开票 查看全部回复
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大宁老师
是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
2758
Yan
收到款项冲B货款,附件除法院的汇款单还可以付上法院判决书 查看全部回复
3361
venus老师
同学你们是做收入成本表吗 查看全部回复
3633
安叔老师
计提的多,支付时冲减之前计提的费用 查看全部回复
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计提的工资是按应发工资计提体 查看全部回复
3380
当月扣当月 查看全部回复
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借工程施工- 合同成本-人工费 dai银行存款。 没有发票记得汇算调增 查看全部回复
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新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
3697
根据挂账日期到现在的时间登记在相对应的表格里 查看全部回复
2604
绾绾
公司有其他账户吗 查看全部回复
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归老师
0.2分还是0.2元? 查看全部回复
3810
因为没有说明菜谱实际是否已到货,也不知道你们是什么单位,所以以下回答仅供参考 12日 借:预付账款1500 dai:银行存款1500 18日 借:预付账款 1590 dai:银行存款1590 查看全部回复
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内账就是按照真实业务处理,能明细反映企业真实的经营收入和支出 查看全部回复
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去外汇管理局办 查看全部回复
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可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
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嗯嗯,对的 查看全部回复
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还有凭证可以录入的吗 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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哈哈老师
带着公章 财务章 人名章 新法人证件 经办人身份证 查看全部回复
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税负率这个一般要问自己所属机关的税务管理员 查看全部回复
2987
谭老师
不是 查看全部回复
3375
Amy老师
公证费可以计入管理费用-公证费 查看全部回复
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这没有要求,一般50到100 查看全部回复
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你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
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工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗? 查看全部回复
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活期 查看全部回复
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这个充值卡计入预付账款,可以设置明细 查看全部回复
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你是说把发票开完之后,银行去收款是吧? 查看全部回复
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小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
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高老师
如果是劳务,原始凭证应该是劳务发票 查看全部回复
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微尘
您具体万计算什么,没有数据老师也没有办法给您倒推 查看全部回复
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您可以不给,一般这是公司内部资料 查看全部回复
2874
不同银行可能提供的资料不一样,可以直接咨询所在的银行客服 查看全部回复
3195
在系统设置里新建 查看全部回复
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开发票确认收入 借:应收帐款 dai:营业收入 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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建议拿着和银行签订的三方协议的单据到税务前台去办理 查看全部回复
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不用。平时做账根据银行与现金每个月的明细来入账即可。 查看全部回复
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与农商银行的客户经理联系,有一个工资的模板 查看全部回复
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是不是成本收入费用没有结转到本年利润? 查看全部回复
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都不是 查看全部回复
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开具的内容是铝模板租赁? 查看全部回复
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全职还是? 查看全部回复
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原先签过了么? 查看全部回复
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零售收到现金,借:现金,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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没有什么标准,根据公司具体情况来,你们是内账还是外账 查看全部回复
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是在金税盘还是金蝶财务软件 查看全部回复
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你是仓库的吧 查看全部回复
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可以入坏帐损失 查看全部回复
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挂应收,如果做现金的话,对方开个收据就行了 查看全部回复
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根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
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根据业务的实质,预收是收取客户的款项 查看全部回复
3229
这个没有什么风险 查看全部回复
4987
上年及上月财务报表,上年度纳税证明及上月纳税证明 查看全部回复
2637
不同软件数据不共享的,如果需要共享数据,这需要开发的,金额较大,软件服务商可以做的 查看全部回复
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你收到对方的款,但对方是用的银行dai款dai出来的钱支付的是吗? 查看全部回复
2715
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
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期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3330
与dai款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣 查看全部回复
3076
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3326
内账按实际情况的支出来做账 查看全部回复
4221
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2963
当月开票软件里面的收入 查看全部回复
3555
Annina老师
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3242
需要更正申报的 查看全部回复
李伟老师
携带营业执照、财务章、公章等去银行办理,具体可以先打银行电话确认 查看全部回复
4196
可以 查看全部回复
3575
一般没有 查看全部回复
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借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
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正规来,那么要确认无票收入要交增值税附加税,有盈利还得交个税经营所得 查看全部回复
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借银行存款dai其他应付款生育津贴某 查看全部回复
3456
建议据实申报 查看全部回复
4151
个税一般是员工自己承担的,不用区分 查看全部回复
4303
因为借款期限是6个月,要转成1年,所以半年利息3万乘以2 查看全部回复
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网络估计不太好, 查看全部回复
5193
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3995
肯定要走公户 查看全部回复
3764
那就是去税局办理三方协议签订, 领税盘 发票 查看全部回复
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借银行存款dai短期借款 查看全部回复
6658
国资将钱打入银行的原因? 查看全部回复
2615
你不是出售了吗,出售了干嘛还要摊 查看全部回复
3730
按照科目余额表录入 查看全部回复
3377
送给客户是业务招待费,送给员工是职工福利费 查看全部回复
15140
什么收入户支出户呢? 查看全部回复
5909
发票内容开的是什么? 查看全部回复
21283
补申报年终奖 查看全部回复
3598
可以还是通过预算来核算 查看全部回复
2343
应付职工薪酬工资 查看全部回复
5986
按公司管理需求可以单独设账,如果是外账而且以同一公司经营,申报税时需要合并申报,财务报表需要合并 查看全部回复
3219
买的理财吗 查看全部回复
3023
收贴现息冲减财务费用,但企业之间不可以经营贴现业务,存在法律风险 查看全部回复
4178
差得多吗 查看全部回复
2914
金华公司是公司股东吗 查看全部回复
3938
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3345
3822
对的 查看全部回复
3320
肯定是哪里做错了 查看全部回复
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