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按实际花费的1750做帐 查看全部回复
2871
甘老师
可以的 会计分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款(原来是需要转账给供应商,现在员工先行垫付了,公司转账给员工即可) 查看全部回复
2945
Annina老师
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4375
Afei老师
购进,借:管理费用-职工福利,应交税费-增值税-进项税,dai:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,dai:银行存款 摘要:进项转出,借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3994
andy老师
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
1994
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
王苗苗老师
报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
963
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
税务师晓雨
是的 查看全部回复
2175
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1458
杨老师
停车费和餐费的支出是因为出差发生的么,还是其他的 查看全部回复
956
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1723
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1072
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
898
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1983
分公司是独立核算么 查看全部回复
1364
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1671
借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
1558
采购货物的运费,要计入原材料原值,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1944
借:销售费用-招待费dai:银行存款 (附件:员工的报销单及公司银行支付回单) 查看全部回复
2092
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
4718
采购货品的运输费计入采购商品的成本,分录 借:原材料/库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2246
当月增加固定资产 查看全部回复
3020
安叔老师
未附银行流水表示款项未支付,可以借 某某费用 dai其他应付款-** 查看全部回复
3067
是现金收据吗?后期会不会开发票过来? 查看全部回复
3414
属于委托加工,你们是委托方 查看全部回复
1859
是制造业么,是车间生产直接产生的排污费么,是的话,可以计入制造费用 查看全部回复
2101
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6709
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4872
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2150
同学你好,购进二手车账务处理是, 借:库存商品, dai:银行存款等科目。 销售二手车账务处理是, 借:银行存款等科目, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税~销项 结转成本账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
4705
借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
3649
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
4082
你在2022年计提的时候未付款肯定是挂账了 查看全部回复
2753
清岚
这个没有固定的限制,根据你们公司内部报销制度 查看全部回复
8273
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
4171
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2333
借:管理费用-招待费6000dai:银行存款6000 查看全部回复
4434
颜老师
借 管理费用差旅费 4800 现金 200 dai 员工借款5000 查看全部回复
3241
可以 查看全部回复
4509
借:库存商品等 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
14671
借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
2804
专普还是普票? 查看全部回复
2954
需要的 借:其他应收款-备用金-xx dai:银行存款 查看全部回复
1896
小妮老师
借:费用/成本 dai:其他应付款-员工(如果直接报销的dai方为银行存款或库存现金) 查看全部回复
3088
高老师
如果收到发票 根据发票信息 借库存商品等 dai应付帐款等 查看全部回复
1876
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3592
借,管理费用业务招待费2300 dai,库存现金2300 查看全部回复
5112
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2245
成本 查看全部回复
2653
许老师
可以的 查看全部回复
2331
收到股东投资款 借 银行存款 dai 实收资本 用投资款采购库存货品 借 库存商品 dai银行存款 (不考虑进项税) 查看全部回复
2888
员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
2364
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
1984
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3583
明早回复 查看全部回复
3060
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2675
员工自行先垫付缴纳了印花税,然后8月来报销吗 查看全部回复
2695
李伟老师
过节采购福利款 查看全部回复
4469
买菜是职工食堂用吗? 查看全部回复
2699
借:银行存款 dai:应付账款或预收账款 查看全部回复
1981
6696
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2645
可以, 查看全部回复
5051
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4678
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
2466
可以,符合规范 查看全部回复
2795
2411
原始凭证内容的真实性和合法性;原始凭证的完整性和准确性;原始凭证的填写必须符合规定要求 查看全部回复
5965
看一下采购清单 查看全部回复
3338
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4178
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3071
1931
借款时 借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工报销冲账 借:管理费用等(报销的金额) 银行存款(报销金额小于借款金额) dai:其他应收款 银行存款(若报销金额大于借款金额) 查看全部回复
3205
你们是采购方,供应商给你们返点? 查看全部回复
2834
会计入账的话,凭发票、入库单做账 查看全部回复
2419
如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
4519
他转你如果是微信,你的微信帐号是公司的,可以用其他货币资金 查看全部回复
2270
生育期间发工资是怎么做的分录 查看全部回复
2980
建议还是要入库再出库发放,体现外购的过程。 1、购进时 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2、发放福利时 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
9936
孙老师
借:**费用 40.9 借:银行存款 0.3 dai:银行存款 40.9+0.3 查看全部回复
3056
清洗款可以计入销售费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
2629
提取备用金,一般都是直接拿到的现金,公对私支付的款走其他应收款-个人 查看全部回复
2413
出差过程中发生的吗 查看全部回复
3419
借:原材料 705000 应交税费-应交增值税(进项税)91450 dai:应付账款 791000 银行存款 5450 查看全部回复
3178
借:在途物资 85000 应交税费-应交增值税(进项税)10400 其他应收款 4600 dai:应付票据 100000 查看全部回复
3410
借管理费用 现金 dai其他应收款 查看全部回复
4574
发生的现金折扣计入财务费用 查看全部回复
8265
购入金税盘时,借:管理费用(价税合计额),dai:库存现金;抵减增值税应纳税额时,借:应交税费——应交增值税(抵减税款),dai:管理费用 查看全部回复
4143
员工借款时 借其他应收款 dai现金等 收到发票报销时借方根据发票内容借管理费用等 dai方其他应收款 查看全部回复
3427
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