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本月提供住宿服务,取得收入31.8万元(含税),其中开具的增值税专用发票上注明了各价款合计为20万元(不含税),票面税额合计为1.2万元,开具增值税普通发票取得收入10.6万元(含税),怎么计算应缴纳的增值税税额?#服务业#
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老师,我们公司是小规模,前任做账销售收入销项税一直出应交税费-应交增值税(销项税),我现在想做得规范点,计入应交税费-应交增值税,但是发现软件没有这个,只有那个应交税费-未交增值税,这科目能用吗#商业#
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老师您好,请问下我们公司向一位股东借款100万,(刷卡85.6万,投入一个二手车折价4千,去年借款13万,一年利息1万),月息1.2,每月3号支付利息1.2万给这个股东,这个要怎么做账呢,现在我们只有一个手写的借款证明和收据合规吗,这个事情有哪些税务风险#商业#
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老师,你好,我想问一下,我是一家生产企业,去年出租一层厂房给一家企业,去年他们没说要开房租发票,然后现在要做汇算清缴了,又说要补开去年的房租发票,我这样能开吗?我开的是增值税的专用发票,如果能开,我账务怎么处理?谢谢#工业制造#
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老师,我是一家旅行社的新会计,现在在交接工作,发现上个会计当月的成本收入计提放到下个月了,比如3月做2月的帐,计提的是1月收入成本。我问了,他说当月的收入成本没办法在报税前准确结算出来所以才放到下个月。想问下,这样做是不是不规范,对增值税是否有影响。如果不规范,我接手后该怎样调整#服务业#
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