求帮助。 ~因取得虚开进项票被稽查,要求补2018-2019年增值税,附加税,企业所得税,罚款,滞纳金,小企业没有以前年度损益调整科目,求分录?。 2~报表上期留底税额抵减欠税转出2万,求分录。#运输业#
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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税,附加税,企业所得税。罚款,滞纳金,请问分录怎么做。进项税是否需要转出,我们用小企业会计制度,金蝶软件里没有以前年度损益调整科目,求完整分录。#出纳#
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我们有一个项目,项目途中雇了个安装师傅,要给他1600,这个怎么付可以少交税,应该怎么做账呢,分录是什么,是属于劳务费的吧,可以一个月给他800这样他不用交税这样吗,另外后续是不是只有两件事给他代扣代缴,还有要票,没有其他的要做,另外这笔钱可以税前列支吗汇算清缴的时候 不能放到工资里是吗#出纳#
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请问老师,去年有笔罚金,借营业外支出2万 贷银行存款万。现在通过申诉政府部门撤销处罚退回2万。今年的汇算清缴还没做,那我如何通过以前年度损益调整做账务处理呢,请老师写一下分录,谢谢#商业#
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21年收到的成本发票,已经入账,现在23年被税务通知这张发票是异常发票,然后让我们做了进项税额转出,还更正申报了21年的汇算清缴表,把相关成本转出,并补交了所得税和滞纳金,之前请教了群里的老师,说对于转出的成本只需要调表不调账,对所得税和滞纳金入账即可,但之前年度也发生过类似的情况,我账上已经做了成本转出,当时的分录是:借:应付账款 贷:以前年度损益调整,导致我账上到现在应付账款借方还挂着这个,要如何清理?#建筑工程#
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企业2022年汇算清缴,麻烦老师帮忙看看附表是否正确? 我的疑问是,上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税,现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元,共计263.24,怎么还需要补交782.6元?#工业制造#
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6月份本年利润总额为4万,形成应缴纳企业所得税,前5年汇算清缴后都亏损,现在申报第二季度企业所得税我想用以前年度亏损这样就不用预缴企所税了。那之后是否需要做账务处理呀?分录是?#房地产#
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因为工作疏忽 导致这个员工离职后还在申报这个人的个税 现在更正完这个人的个人所得税申报记录 调增了2019年的企业所得税汇算清缴 补缴了企业所得税和滞纳金 这个分录如何写 ?谢谢老师!#工业制造#
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