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哈哈老师
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
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归老师
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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悠悠老师
要的。 查看全部回复
6759
Annina老师
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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也不一定,据实处理就好 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
7263
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8550
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21231
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4329
可以 查看全部回复
5535
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
27702
9585
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6327
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6426
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6588
李伟老师
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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要 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
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您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6813
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10017
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22014
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6489
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7524
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7200
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7281
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10656
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16524
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7398
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5787
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
不用 查看全部回复
11151
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7695
而已老师
你好 查看全部回复
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
高老师
您好 查看全部回复
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
5994
中介服务 查看全部回复
22761
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6606
都是平进平出有风险 查看全部回复
1个点 查看全部回复
10692
7425
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