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哈哈老师
对,没错就是从这进 查看全部回复
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您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
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您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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Annina老师
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7110
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7092
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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我看一下,您稍等。 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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andy老师
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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李伟老师
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
附表二8b和10栏填 查看全部回复
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员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9441
你好 查看全部回复
8721
归老师
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8685
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7650
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12231
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6687
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12402
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
你好,可以。 查看全部回复
9486
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7776
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9639
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20268
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6543
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8865
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9711
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7407
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51786
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7065
moira
9558
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8217
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
7002
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8766
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8037
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6300
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6777
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
8910
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38619
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9576
您好,不算逾期的 查看全部回复
10548
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10224
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7992
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8811
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9828
您好,都可以的 查看全部回复
8919
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11277
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