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小规模纳税人,用税务ukey汇总上传清卡的时候,显示了非征期不允许上报汇总,上报汇总失败:没有能够汇总上传的发票。好几个月没有开票了,是不是不需要清卡呢?电子税务局显示的是查账征收,这月也没有需要报税的表格,退出开票软件时,显示已上报汇总,已反写。这该怎么办呢#服务业#
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公司是一般纳税人,有一个简易计税项目,2021年12月开发票的时候税率应该开3%,但是开错了开成了9%。 2022年1月底才发现问题,然后1月份报税的时候是按9%申报的增值税和附加税。因为按3%申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9%计提税金吗?#建筑工程#
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我公司是一般纳税人,12月29号我公司销售汽车一辆,当月已记收入,本应开具发票给A公司,但是下年1月1号的时候发现发票名称开错,开成了B,本月红冲发票开具了正确的,想请问老师该怎么记账。#出纳#
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我公司是一般纳税人,12月29号我公司销售汽车一辆,当月已记收入,本应开具发票给A公司,但是下年1月1号的时候发现发票名称开错,开成了B,本月红冲发票开具了正确的,想请问老师该怎么记账#商业#
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做网约车的,大部分乘客乘车都不需要发票,导致公司没有有很多未开票收入,不过都按实际收入申报了,像这种情况,我是否应该在月底自行就本月的未开票收入开具抬头为个人的发票,然后公司自行保存?还是不必开发票,继续申报未开票收入呢?注,因大部分乘客不需要发票,所以目前未开票收入比开票收入都还要多#运输业#
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付了定金的单子基本都是要送货的,因为没送货,所以不能出库,等再次销售的时候查询成本价可能是最早先的活动成本价,但实际送货时,活动价的库存已经没有,最终导致该销售单亏损,我该怎么核算呀,#出纳#
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我们对A企业有320000的应付账款,后面扣减了6152.07,实际应付账款为313847.93元。后因差错付出了320000元。因应付账款倒挂,我们把借方的6152.07的应付账款调到了其他应收款里。然后我们找A企业要钱,他们要求我们开票,我们开了一个6500的发票(税率为6%),请问怎么入账调账啊?#服务业#
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我公司是管理公司,经营范围里有广告设计类的,但目前不涉及这块业务,那应该也不涉及文化事业建设费,我可以理解为经营范围有的业务,但没有产生收入,所以税务除了增值税,企所税外,其他就不涉及申报,是吗#初级#
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装饰装修公司,我们公司挂科其他公司的业务,会计收款付款,成本,怎么做账务处理啊? 其他公司挂靠我们公司,我公司收款,开票给对方,借方,银行存款,贷方,主营业务收入,确认销项税吗? 挂靠我公司的,跨区域预缴增值税,是对方自己缴纳的吧,#建筑工程#
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事业单位 21年5月买了1380的办公桌椅 对方一直没开票 也没验收单什么的 就没做帐(当时不知道价格)但是办公桌椅一直在用 估计22年会来要账 那在21年12月份确认固定资产做到其他应付款可以吗#其他行业#
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我们有一家汽车贷款公司,客户想在车商那里贷款买车,车商委托我司从银行贷款,款放到我司公账后,客户贷款金额全额转给车商,帐上基本上都是代收代付,贷款本金和利息是客户直接月供给银行,银行会额外给予我们服务费,我们开票给银行,我们的主营业务收入就是收取银行服务费,请问会计账务应该怎么处理#服务业#
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我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 贷 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?#商业#
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魏经理,有这样一个情况。a公司之前票开票给我们100万,我们实际支付90万。现在他们又开了30万发票给我们(一共100+30=130),我们还要给他们40万。但是这次我们付款的依据就少了10万,这个情况怎么处理#其他行业#
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我们公司之前对公转了3122 需要开发票 人家说要转税点249 按照8%计算 我理解的是那她们开票金额不应该就是3122+249的吗 但是对方说开票金额是3122 而且税点钱要对私转 我没有明白这个税点钱不就是相当我们出了 开票金额不应该就是加上税点钱的吗#服务业#
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