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Annina老师
借固定资产,dai银行 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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归老师
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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李伟老师
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6291
哈哈老师
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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您好 查看全部回复
7119
悠悠老师
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
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财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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可以不一致 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
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高老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
做到当期 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
直接进成本 查看全部回复
8532
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7551
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20106
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6570
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6066
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
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按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6489
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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