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Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
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高老师
根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5339
Yan
对 查看全部回复
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转租可以确认其他业务收入,公司支付的房租记入其他业务成本 查看全部回复
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谭老师
可以入坏帐损失 查看全部回复
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而已老师
你看看是不是现金流量表那个公式的链接,是不是没有弄好。 查看全部回复
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发给本单位员工计入福利费,并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4753
大宁老师
什么业务? 查看全部回复
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是付款流程还是代扣个税的流程? 查看全部回复
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银行回单或者银行回单+申报表等 查看全部回复
2242
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3462
张瑞峰
存现 查看全部回复
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不用缴纳增值税,要交企业所得税 查看全部回复
7912
宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
3950
小小
项目收入和银行存款 查看全部回复
3311
这笔款项里有手续费 查看全部回复
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现金存银行时 查看全部回复
2916
保证金能不能退,你们的投标文件中一般是有约定的哦 查看全部回复
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tammy老师
看你们公司领导的要求,但是一般都会提交一份给领导的 查看全部回复
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安叔老师
可以的, 查看全部回复
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是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
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先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
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Annina老师
进财务费用-手续费 查看全部回复
3157
做财务费用1元 查看全部回复
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计提做财务费用,,dai应付利息 查看全部回复
4889
可以勾选 查看全部回复
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是什么就写什么 查看全部回复
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你在基金开支表里面备注一下差额使用部分就可以 查看全部回复
2832
可以 查看全部回复
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建议你问下对方之前跟你们签订的是否有借款协议,如果有的话建议看下借款协议中约定的利率及日期 查看全部回复
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那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3276
通过应付账款或者其他应付款过渡 查看全部回复
2848
你公司跟街道办事处什么关系? 查看全部回复
3212
一般是可以的 查看全部回复
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B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
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机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
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记营业外收入 查看全部回复
3248
要交,一般纳税人6% 查看全部回复
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从往来科目过渡一下 查看全部回复
5079
M老师
期初应收余额-期末应收余额 查看全部回复
4247
应该不对 查看全部回复
7959
筹资流入的现金 查看全部回复
3625
做福利费,但汇算清缴要调整 查看全部回复
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可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
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入股有工商登记吗? 查看全部回复
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1、如果是金融类企业,当利息作为营业收入核算时: 借:银行存款 dai:主营业务收入——利息收入 2、如果单位是非金融企业,当利息可冲减财务费用时: 借:银行存款 dai:财务费用——利息收入 3、如果是非金融机构,有资金外借,可以通过“其他业务收入”进行核算; 4、如果是dai款,冲减利息支出,记入“财务费用”,到期还dai款: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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小黑
生产车间发生的修理费计入制造费用 查看全部回复
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易老师
成本 查看全部回复
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不行,只能开普票,开业主名字 查看全部回复
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包老师
按合同约定的收款日期确认收入,如合同未约定日期,发货时确认收入 查看全部回复
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是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
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借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
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冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
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借成本,dai银行存款 查看全部回复
2975
帐不平 查看全部回复
3449
按劳务报酬所得 查看全部回复
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金额很大吗 查看全部回复
3542
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
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venus老师
营业外支出 查看全部回复
2887
利润表:通常按照平均汇率折算【我了解到的平均汇率计算方法:(1)全年每日的即期汇率加总除以总天数;(2)用各月期初+期末的和除以2,然后12个月的月平均加总除以12,计算得出全年平均数。 现金流量表:同利润表 查看全部回复
15251
入111390 查看全部回复
4199
这笔费用做什么用的? 查看全部回复
3278
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6057
什么类的罚款 查看全部回复
3575
可以增设 查看全部回复
3436
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3113
A和B是什么关系? 查看全部回复
3207
微尘
需要要发票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3371
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3114
借银行存款,财务管理,dai应收票据 查看全部回复
3264
Karina老师
你好 查看全部回复
3515
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
按进度进行结转 查看全部回复
3001
按职工薪酬处理 查看全部回复
3553
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
张三 查看全部回复
2791
让租客代开发票 查看全部回复
3421
3420
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
个税是不是查账征收? 查看全部回复
4827
开公司名称 查看全部回复
3529
绾绾
借销售费用-广告费 dai库存现金 查看全部回复
3391
法人支付房租可以挂其他应付款-法人 查看全部回复
3716
不可以 查看全部回复
5412
夏老师
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3438
个税平时是累计预扣预缴,平时该交就交,年终汇算,多退少补,充分利用个人附加扣除 查看全部回复
5725
金额大吗 查看全部回复
3419
(一)由社保出 收到时:? 借:银行存款 dai:其他应付款(或应付职工薪酬) 支付时:? 借:其他应付款(或应付职工薪酬) dai:现金(或银行存款) (二)由企业出 计提时:? 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用) dai:应付职工薪酬 支付时:? 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3252
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3331
可以的 查看全部回复
3604
3871
借:银行存款,dai:其他业务收入/营业外收入,dai:应交税费一应交增值税。 查看全部回复
3584
税务师晓雨
那是系统设置的公式自动计算的,自己填不了 查看全部回复
3956
你家是店铺经营吗 查看全部回复
2946
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3150
一般不可以的 查看全部回复
是公司付出去的吗? 查看全部回复
4208
投资的如果符合资本化的应计入投资项目成本 查看全部回复
正常是要计提的 查看全部回复
3073
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