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patience
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
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王苗苗老师
是税局要求提供合同了么 查看全部回复
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什么合同 查看全部回复
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西贝老师
不是出口退税,是不是申请留抵退税了 查看全部回复
1640
杨老师
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
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李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
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销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2204
按发票 查看全部回复
1649
可以 查看全部回复
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文件中没有明确规定,但实际操作中要取得原开票单位加盖公章证明且注明原来凭证号码、金额、摘要等,由经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导审批后作为原始凭证。 政策依据:《财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》(财会字〔1996〕19号)第五十五条规定:(五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 提示:各省对于丢失普通发票如何入账规定不一。具体以当地主管税务机关执行为准。 查看全部回复
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免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
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广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
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中文的也行 查看全部回复
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是的,用人单位提出不续签的,应该支付劳动者经济补偿金,工作1年支付1个月工资 查看全部回复
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普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1576
不写 查看全部回复
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是电子普票么 查看全部回复
2129
andy老师
有风险 查看全部回复
3869
对方以什么的名义打款给你 查看全部回复
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你好同学 付款方与收货方不一致对出口报关可能没有影响。您主要需要关注的是,这样的差异是否会影响到客户的提货流程。如果客户的提货过程不受影响,那么不一致的情况通常不会有大问题。 然而,为了保持各方面的单证一致,避免后续可能出现的问题,建议您在出口申报中,包括装箱单、发票、订舱委托书以及将签发的提单、开出的增值税发票等,应保持与收货方和付款方的一致性。 如果您有疑虑,或者在实际操作中遇到任何问题,建议及时咨询专业的货代或相关出口贸易服务机构寻求帮助和准确信息。 查看全部回复
2653
严老师
你是说让包工头开成本发票给你是吧? 查看全部回复
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你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
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普票二联 查看全部回复
1648
是开进来的还是开错去的 查看全部回复
2560
是取得发票丢失了么 查看全部回复
1925
是取得成本发票么 查看全部回复
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看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
tammy老师
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
1997
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1289
是建造固定资产么. 查看全部回复
1494
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
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购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
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同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
1419
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8515
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
3957
是社保系统里提示的么 查看全部回复
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同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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对,国内这个没有特殊要求 查看全部回复
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同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
2189
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
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50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2234
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
税务师晓雨
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
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借,固定资产36000 dai,库存现金15000 dai,应付账款21000 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
1864
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2767
有什么差额呢 查看全部回复
2329
不合理 查看全部回复
2572
是的 查看全部回复
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
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如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
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你是买入么 查看全部回复
2021
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
2068
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2282
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8201
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2581
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3745
咨询服务补缴印花税 查看全部回复
2585
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
使用的什么会计准则 查看全部回复
2764
合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
2862
你设置自动生成凭证了吗 查看全部回复
3166
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1195
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2719
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2359
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1815
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3224
甲方跟乙方之间实际没发生增值税应税行为 查看全部回复
1537
你好,是公司账户到银行取现么,是什么银行 查看全部回复
1861
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
2325
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
2183
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2490
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2120
按公司提供的来 查看全部回复
2576
实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
1970
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
2869
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