登录/注册
大宁老师
需要申报个税 查看全部回复
3600
宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
3887
易老师
先前的分录做红字 查看全部回复
4952
Annina老师
收多少就开多少发票 查看全部回复
3298
Yan
缴纳时 借 应交税费-预交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
2767
Amy老师
1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3373
小小
应该和总公司挂往来 查看全部回复
3141
借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
3423
venus老师
就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
借费用,dai银行存款 查看全部回复
3117
是用于哪里的? 查看全部回复
7228
tammy老师
之前收定金挂什么科目,现在退了相反分录 查看全部回复
2722
借材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai银行存款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
7938
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3448
计入工资中 查看全部回复
2622
入股有工商登记吗? 查看全部回复
4182
2885
微尘
借应交税费 所得税dai银行存款 查看全部回复
3105
公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
3390
可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
3795
帐不平 查看全部回复
3449
绾绾
可以入福利费 查看全部回复
2613
借,应收或银行存款 dai,主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
2834
1 借 税金及附加 dai 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 查看全部回复
2647
投资,计入交易性金融资产 查看全部回复
3158
夏老师
借:投资性房地产 累计折旧 dai:固定资产 投资性房地产累计折旧 借银行存款 dai其它业务収入 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧(摊销) 查看全部回复
3187
安叔老师
可以计入低值易耗品 查看全部回复
4039
b是注销了吗 查看全部回复
4208
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
3386
可以的,计入无形资产, 查看全部回复
3172
当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
3142
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
张瑞峰
正确 查看全部回复
5012
您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
3561
借原材料,库存商品,应交税金等dai应収帐款 查看全部回复
3930
为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
3515
如果是单位的支付宝,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
3214
按照开票做就可以 查看全部回复
6656
COCO老师
借:成本/费用 dai:银行存款 dai:应交税费-代扣代缴 查看全部回复
3339
公帐帐户名称是哪个公司,就做哪个公司的帐 查看全部回复
3402
这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
4131
买来借固定资产,dai银行存款,如果一般纳税人,借方多个进项税 查看全部回复
3395
做到补缴当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3609
计入营业外收入 查看全部回复
4107
高老师
借方是成本费用,如果收到专票且是一般纳税人,借方还有个应交税费-应交增值税-进项税额,dai方银行存款或应付账款等 查看全部回复
3931
别人开票给你,借材料/成本/费用,dai应付账款 查看全部回复
3162
谭老师
你是房地产公司吗? 查看全部回复
3378
刘老师
借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
3830
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4822
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3982
买的保本理财? 查看全部回复
2905
营业外收入 查看全部回复
4187
做相反分录 查看全部回复
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6146
就是你要支付给别人的返利是吗 查看全部回复
借,银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2881
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2876
账务处理为借其他业务支出,dai应交税金-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3085
借:银行存款 dai:其他收益 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3648
你直接加到工资里,扣完社保个人部分刚好和之前未扣社保个人部分一样 查看全部回复
3864
借,应交税费-土地增值税 dai,银行存款 查看全部回复
3071
是盈利性质还是非盈利性质呢 查看全部回复
4580
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:应收账款 查看全部回复
4150
留抵税不用结转 查看全部回复
3387
Icy 何
为什么要冲管理费用 查看全部回复
2786
按权责发生制应该属于2021的费用还是2022年的费用? 查看全部回复
3840
可以, 查看全部回复
3614
借,应交税费-应交增值税 dai,营业外收入 查看全部回复
3217
确定持有意图 查看全部回复
单位处置了固定资产,亏损了的意思 查看全部回复
3276
多扣费的后期还会退回来吗 查看全部回复
2933
这个配电房是独立使用并服务于小区内还是属于小区变电所项目内的配套设备? 查看全部回复
4968
是你单位员工吗 查看全部回复
4279
是一次性卖掉吗 查看全部回复
3305
借,固定资产 应交税费-增值税进项 dai,预付账款/应付账款 查看全部回复
3134
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3352
购买时 借:库存商品(价税合计) dai:现金等 查看全部回复
6667
可以不计提 查看全部回复
4611
小黑
不能 查看全部回复
4589
管理费用开办费 查看全部回复
3681
1.购入时应按购买价款的现值,借记“固定资产”、“在建工程”等科目,按应支付的金额,dai记“长期应付款”科目,按其差额,借记本科目。 2、采用实际利率法分期摊销未确认融资费用,借记“在建工程”、“财务费用”等科目,dai记本科目。 查看全部回复
3891
销售费用dai其他货币资金 查看全部回复
6939
借,费用成本等 dai应付账款 红冲相反分录 查看全部回复
3960
你是《小企业会计准则》吗 查看全部回复
3108
Karina老师
你好,你们平时使用以前年度损益调整科目? 查看全部回复
3440
上期留抵税额怎么做账?还是你收到增量留抵税额 查看全部回复
4022
是的,直接扣除 查看全部回复
3675
1.捐赠的固定资产,先做固定资产清理2.再做捐赠支出,计入营业外支出、 查看全部回复
4140
不用处理 查看全部回复
3422
1030 查看全部回复
3337
嗯呐 查看全部回复
4412
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4512
2719
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
正常做 查看全部回复
3698
可以 查看全部回复
4391
借:应交税费 dai:银行存款 其他收益/营业外收入 查看全部回复
3705
借,应收账款 dai,其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 借,其他业务成本 dai,废品损失 借,废品损失 dai,生产成本-材料 生产成本-人工 生产成本-制造费用 查看全部回复
3406
借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3934
可以不处理,年末结转 查看全部回复
4229
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载