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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,开好后要怎么做账,开出去的抬头普票和我公账收到的款名字对不上,要怎么做分录,开出去的发票做当月的销售收入,只能挂在账上一直不去掉吗#服务业#
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我是一家加工企业,从一家合作社收购银耳,对方是一般纳税人,开进来的是普通增值税发票免税的,这个银耳拿回来我们是要进行深加工的,变成即食银耳羹,那这个票我们做账分录是?能抵增值税吗#农业#
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申报的时候用预缴的税款来抵扣税款,导致简易征收的税是15块,预缴税额12块,实际交税只有3块,但做账的时候简易征收的发票入账,税额是计入未交增值税的,这种情况要怎么作分录?#建筑工程#
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