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李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
6597
Annina老师
如果公司实际收到实收资本50万的,税务要申报印花税 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
李伟老师
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7884
哈哈老师
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
管理费用 查看全部回复
8055
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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需要法人和股东签字的 查看全部回复
8622
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
归老师
D股东 查看全部回复
8127
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以,年终奖没啥具体要求。只要申报个人所得税了就可以。 查看全部回复
5526
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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看公司需求,有的招投标对注册资本有要求的,需要先交注册资本的 查看全部回复
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公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
9324
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6444
调整内部分红账的关键5步曲: 1未收到款项的应收账款所对应的收益不分红,要调整; 2、关联方交易产生的收益要调整; 3、税收规划虚增费用要调整; 4、企业尚未发生已经预提的费用要调整(减值、质量保证金) 5、保质、增值产生的折旧摊销要调整。 内部分红账与会计记账本差异很大,需要财务人员筹划调整。 查看全部回复
9684
王老师
开办费 查看全部回复
6750
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7677
是的 查看全部回复
7236
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7605
做股权转让 查看全部回复
8820
您好,完全理解错误了 查看全部回复
溢价股权转让的涉及个税,之前A股东是法人,现在换B股东是法人的,不涉及个税,原法人要到场 查看全部回复
6111
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7965
应付账款 查看全部回复
18324
andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10116
公司的财务风险来自方方面面。如虚开发票,隐藏收入不报税等。如果个人应收款是真实的,能说清楚与公司业务有关的,不能说风险高。 查看全部回复
7785
可以 查看全部回复
6264
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
6741
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
7020
您好,如果是公司继续经营的,股东把股权转让给其他股东或者个人,让其他股东或者个人把钱打给退股的人。如果是公司不干了,走注销程序,最后分钱就可以 查看全部回复
7065
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8487
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6003
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
您好 查看全部回复
7425
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
6309
高老师
您好,110+110*5%+16=110+5.5+16=131.5元 查看全部回复
6381
可以申请延长认缴期限 查看全部回复
7389
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8775
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6300
高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7056
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11079
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8325
您好,是这个意思,就是分别按照应纳税所得额的25% 和50%计税 查看全部回复
9207
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9882
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
7524
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7362
你们是施工企业么? 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6084
要的。 查看全部回复
7632
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
13329
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6903
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
6237
是什么性质的公司? 查看全部回复
6786
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
您好,股东没有分红 股东分红不用每月做零申报了。 查看全部回复
9126
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6552
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7650
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6318
这个需要看实际情况,如果是实收资本需要做到实收资本,还需要做出资的变更,如果是借款就记入到往来款。 查看全部回复
6912
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10296
潇洒老师
不对 查看全部回复
9459
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15948
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7164
您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
8253
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6210
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7776
您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
7101
您好,您把这名股东认缴的出资额,认缴出资时间 认缴出资方式填好了就行 查看全部回复
8073
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12852
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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