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Annina老师
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
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哈哈老师
这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
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您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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王老师
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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李伟老师
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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扣1月的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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1月的工资正常情况系统2月申报,要注销公司的,注销时,去大厅先把1月该申报的税费种申报了,才走税务注销流程 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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归老师
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
6642
要 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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会影响2020年的净利润 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
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是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
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可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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是的 查看全部回复
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
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增员设定的有入职日期 开始缴纳日期。如果你填写的入职时间是上月1日,那社保就是上个月的,而且社保明细里面有费用区间的 查看全部回复
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7911
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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评审材料,报销申请,发票 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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不用 查看全部回复
8289
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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7191
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
6219
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6831
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
8217
andy老师
您好,可能是系统问题,建议您联系一下客户端客服解决一下 查看全部回复
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明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
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做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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一般是20号之前参保,养老、失业、工伤是当月的,生育和医疗下月生效 查看全部回复
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在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
多了,冲减管理费用 查看全部回复
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年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
电子税务局只负责代征收社保费用 查看全部回复
9045
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7245
临时工,非全日制用工的,可以不买,只买工伤保险 查看全部回复
14256
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6264
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9837
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
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如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7074
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
12060
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11430
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