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Icy 何
一般核定征收的纳税人都是按照核定的税率或者税额征收税款的,所以你如果开票超过了一般不会额外再征税。但是如果你超了,有可能会影响你后面的核定税率或者税额 查看全部回复
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张老师
是的,提到公账是要作为收入缴税的,在不开票收入填列 查看全部回复
5571
Annina老师
找第三方评估房子原值 查看全部回复
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年底注意事项:1该催成本票的催票,2该催回款的催款,3该算年终奖的计提好,4老板借款该还的催还,5该对账的对账 查看全部回复
4713
安叔老师
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4507
可以报税前就分票的 查看全部回复
4423
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
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一般商贸公司是不可以这样开票的,你们可以找一家具有生产资质的公司委托他们加工一下,他们就可以给你开设备的票过来,然后你们再开设备给客户 查看全部回复
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红字信息表内容按照发票开 查看全部回复
3393
高老师
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
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可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8909
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
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税收分类大类有错误么 查看全部回复
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在申报表的附表一做未开票收入申报 查看全部回复
3630
不可以 查看全部回复
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销售服务-现代服务 查看全部回复
2716
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
而已老师
你好 查看全部回复
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开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3627
可以 查看全部回复
3899
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
可以在诺诺网里面输入面看大类 查看全部回复
5111
橘子
做的没错 查看全部回复
3660
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3376
如果开的劳务费,超4000的,打八折后单位按照20%代扣代缴 查看全部回复
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需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5134
同学,按照经营单位开票 查看全部回复
2409
jessica老师
你们出让股权的记账凭证 查看全部回复
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一般纳税人的话税率是6%,小规模今年年底前是1%,明年1月1号则为3% 查看全部回复
5337
这种情况只能让对方的客户直接与你们按照你们客户卖给他客户的价格签订购销合同,这样你们直接开票给对方的客户,对方客户也直接将钱打给你们公司。然后你们和你们客户按照你们应该支付给你们客户的差额签订一个服务协议,然后你们客户开票给你,你们再把这个差额付给你们客户 查看全部回复
3090
Wdy
不可以的 查看全部回复
3173
这种不属于营利组织的,没有税号的是可以这样开发票的哈 查看全部回复
3864
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4615
代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
18598
销售服务-现代服务-其他现代服务 查看全部回复
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在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4628
大宁老师
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
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人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
材料属于铝材嘛? 查看全部回复
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收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
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这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
4289
是的 查看全部回复
3688
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4555
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3491
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
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开票了把之前确认收入的冲红 查看全部回复
2986
增值税普通发票 查看全部回复
5153
清岚
税负率只是税务机关确定的一个范围,来排查行业可能存在偷漏税的企业如果您的账务是根据实际业务发生情况来记账的,税负率低一点也可以和税务机关解释的,当然了,如果您账务不那么规范,担心税务机关查的话,可以按照外帐的办法交一些税 查看全部回复
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开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3686
2806
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
5769
张瑞峰
从立项,招标一直到施工结束的所有董事会决议,施工采购合同等文件都要提供。财务把相关的账务跟凭证票据准备好就行 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
2911
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
涉及股权转让的要申报印花税 查看全部回复
3639
筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4390
先注销税务,再去新税务登记 查看全部回复
3827
这个开服装的税收分类编码 104020125 税收分类名称 特种服装 开票商品名称 *服装*防护服 税率 13% 查看全部回复
12830
合同是要盖章生效 查看全部回复
由于股权转让一般都会有溢价,所以卖家如果是个人的话就会有个人所得税 查看全部回复
3629
我要办税-综合信息报告-一照一码信息变更-股权变更 查看全部回复
5114
需要 查看全部回复
3223
山峰
资金和发票不一致,特别有风险。 查看全部回复
4877
一般不可以的,要按照发票上注明的账户和名称 查看全部回复
3605
只要发票在查验平台查询真实即可,商品名称只要自己单位认可即可 查看全部回复
7123
同学联系当地工商局,每个地方网址不一样,操作流程也不一样 查看全部回复
5259
3341
增值税0申报 查看全部回复
3986
可以联系开票商服务单位,他们有提供扫码开票的设备及服务, 查看全部回复
4235
是专票,还是普票 查看全部回复
5071
可以的 查看全部回复
15979
微尘
您说的开票是什么?是后期会把车卖出去吗 查看全部回复
2939
超过500万,就要被强制认定一般纳税人 查看全部回复
3874
汽车租赁费 查看全部回复
3294
有真实业务的可以开票 查看全部回复
3513
可以开票在处理 查看全部回复
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1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
2940
股权转让如果溢价转让需要交个税,印花税 查看全部回复
3453
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2719
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
4054
开票根据业务合同开 查看全部回复
4177
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3721
现在一般不能变小规模了 查看全部回复
3511
你开票多少就做多少 查看全部回复
4369
5848
开票是根据业务开的,谁的业务谁开票 查看全部回复
3199
4668
*金属制品*铁盘 查看全部回复
7166
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5502
7657
xinyue
如果是同一公司的账号,是没有关系的。 查看全部回复
5339
你是想问软件的操作流程还是内部管理流程? 查看全部回复
4302
风险大 查看全部回复
3470
包括派遣人员的五险一金 查看全部回复
3356
查看全部回复
先工商提交变更申请表 查看全部回复
3134
mila老师
这个你是在税局打印不出来,你问下工作人员是不是机器问题 查看全部回复
3068
核对是否输入错误 查看全部回复
2747
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