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安叔老师
支付的装修款么 查看全部回复
2335
venus老师
同学分录是正常做,工资的分录,补的时候计提,退的时候红冲 查看全部回复
3335
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3822
高老师
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3745
筱粒老师
将研发支出-资本化支出转入无形资产账面价值 借:无形资产,dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
3711
而已老师
破产清算后收回股权投资。 查看全部回复
3783
您这个减免的部分记入到营业外收入 查看全部回复
3587
操守为重
不需要 查看全部回复
3703
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3472
张老师
1、借:原材料-甲 5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 dai:银行存款 5650 2、借:原材料-甲3000 应交税费-应交增值税(进项税额)390 dai:应付账款 - A工厂3390 3、借:应付账款-B公司 5000 dai:银行存款 5000 4、借:原材料-乙材料 (500*30+150*30)19500 -丙材料 (500*4+350*4)3400 应交税费-应交增值税(进项税额)2977 dai:应付账款-C公司 19210 应付账款-B公司 6667 5、借:生产成本-丁产品-基本生产成本 25000 dai:原材料-甲材料 25000 6、借:应付账款- A 4000 -B 4000 C 5000 dai:银行存款 13000 7、借:生产成本-丁产品-基本生产成本 (2600*30+2000*4)86000 dai:原材料-乙材料 78000 -丙材料 8000 查看全部回复
2951
Amy老师
请问是通过什么平台捐赠? 查看全部回复
2604
微尘
您正常按照8000计提,实际发放时少发2000,冲其他应收款就行 查看全部回复
3885
不能的 查看全部回复
2466
借:银行存款 dai:预收帐款等 查看全部回复
3200
Icy 何
你收到的承兑吗? 查看全部回复
3499
Annina老师
销项确认收入就可以 查看全部回复
3254
如果是带薪年休假,按出勤正常计算工资就好,不需要另外做分录 查看全部回复
3227
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3038
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:实收资本 资本公积 查看全部回复
2139
橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
3775
可以申请退税 查看全部回复
3012
借:利润分配-提取法定(任意)盈余公积 dai:盈余公积-法定公积(任意公积) 看你提的是哪个 查看全部回复
3478
进无形资产成本 查看全部回复
3515
需要 查看全部回复
2911
如果有销售部门建议计入销售费用 查看全部回复
2803
是买了商品样机吗? 查看全部回复
开票开dai款一利息 查看全部回复
2995
申报还是要写30000 查看全部回复
6917
借应付账款-丙方,dai应收账款-乙方 查看全部回复
3257
3952
影亦老师
借:管理费用 60000 dai:应付职工薪酬-福利费 60000 借:应付职工薪酬-福利费 60000 dai:累计折旧 30000 银行存款 30000 查看全部回复
15008
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3517
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4267
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4211
货款之前确认收入了吗? 查看全部回复
2460
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4966
在的 查看全部回复
3316
李伟老师
借管理费用-工资10800 管理费用-社保公积金1000 dai应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 缴纳社保公积金 借应付职工薪酬-社保公积金1000 其他应收款500 dai银行存款1500 发放工资 借应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 dai其他应收款500 银行存款11300 查看全部回复
5362
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3134
借库存商品 dai实收资本 查看全部回复
3467
如果你之前买税控盘做的费用的话,收到退回冲费用,借银行存款,管理费用-办公费(借方红字) 查看全部回复
4601
如果你收到客户的承兑 借:应收帐款 dai:应收票据 查看全部回复
3035
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3256
如果你是购卡方 借:预付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3336
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4770
直接在工资表单列一栏住房补贴 查看全部回复
4427
具体是哪笔分录不明白呢 查看全部回复
3608
往来借银行,dai其他应付 查看全部回复
3160
借:低值易耗品 dai:现金等 摊销时借:管理费用-福利费 dai:低值易耗品 查看全部回复
3627
计提工资: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 缴纳个税: 借:应交税费应交个人所得税 dai:银行存款 发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-社保个人部分 应交税费应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3365
借应付职工薪酬-工资 dai应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
做借款合同,借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
3301
他本来就要给你们租金6万,然后又欠你们饭钱2万,怎么就只剩4万了呢,不是应该欠你们8万了吗 查看全部回复
2966
问题不是太明白 查看全部回复
2735
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3306
不生产,只是购销,就和商业企业一样 查看全部回复
3591
公司的车做固定资产处置 查看全部回复
3396
计提什么科目? 查看全部回复
3268
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3407
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3723
题目中那个75是不是应该是7.5?我是按照7.5算的 查看全部回复
3252
是多缴了吗? 查看全部回复
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3424
固定资产折旧计提的时间应从入账或者达到使用状态的次月开始。这里信息不全,无法直接确认几月份开始计提折旧 查看全部回复
4675
借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 应交税费——个人所得税 银行存款 查看全部回复
2815
借:固定资产 88000 固定资产累计折旧 2333.33 dai:固定资产32000 银行存款 56000 其他收入 2333.33 查看全部回复
4171
如果你其他的分录数值是正确的话,那么23题会计分录数值=3000000—1546800-363300=1089900 查看全部回复
2423
存款利息,借银行存款,财务费用一利息借方红字 查看全部回复
3353
12 借:库存商品-A 600000 B 400000 dai:生产成本-A600000 -B400000 查看全部回复
3017
借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
3726
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
借本年利润dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2880
5万的进店费后续会归还吗 查看全部回复
2978
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4695
借:管理费用2629.48 税金及附加720 dai:银行存款3349.48 查看全部回复
3347
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3888
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3294
借管理费用-设计费,应交税费-应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
4399
借本年利润 7600 dai管理费用7600 查看全部回复
2963
借其他应收款-员工,dai银行存款 查看全部回复
2975
Karina老师
期末进行汇兑损益调整就好了 查看全部回复
5099
借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai应收账款,应交税费一个税,其他应收款一个人社保 查看全部回复
3683
借:其他应收款-** dai:银行存款 查看全部回复
4131
甲材料20000 乙材料20000 查看全部回复
2807
大宁老师
例如是管理人员使用的 借:管理费用9.51 应交税费~应交增值税0.29 dai:银行存款或现金或其他等9.8 查看全部回复
3008
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7797
借应付利润,dai银行存款 查看全部回复
2827
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5144
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
3243
若鱼老师
员工借备用金时, 借其他应收款-备用金,dai银行存款 员工冲备用金时, 借管理费用/销售费用等,dai其他应收款-备用金 备用金没用完是, 借银行存款,dai其他应收款-备用金 查看全部回复
3808
借固定资产,dai银行存款,按月计提折旧,根据实际用途,借管理费用等,dai累计折旧 查看全部回复
4076
借管理费用/销售费用/研发费用 dai长期待摊费用 查看全部回复
2754
备用金是指企业内部用款单位或个人拨付为零星支出所需的备用资金,是应收回的暂付款,借其他应收款-备用金,dai银行存款。往来款是企业在日常生产经营活动中发生的各种债权和债务,借应收账款,dai应交税费 主营业务收入,或借原材料 应交税费,dai应付账款。 查看全部回复
6475
借应交税费-未交增值税 税金及附加-城建税/教育附加/地方教育附加 dai银行存款 查看全部回复
2930
记入长期待摊费用 查看全部回复
3441
借在建工程113 dai原材料100 应交税费应交增值税进项税额转出 13 查看全部回复
6729
dai方表示增加啊 查看全部回复
借应收或者银行 dai其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2956
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