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哈哈老师
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
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可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
9153
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7929
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7884
安安
什么费用 查看全部回复
7488
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7677
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
李伟老师
您好 查看全部回复
19764
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
长期待摊费用和固定资产有区别的。长期待摊费用是指企业已经支出,但是摊销期限在一年以上的各项费用,而固定资产是指企业为生产产品经营管理或者出租而持有的资产,使用期限超过12个月 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8505
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
7065
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6759
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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您好,金额大概多少 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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鸡苗的采购成本 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
7236
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
12888
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
7704
是的 查看全部回复
6399
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6543
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6345
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9558
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8073
moira
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14922
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6813
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
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您好,请描述清楚业务 查看全部回复
对的 查看全部回复
6381
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6723
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
费用÷收入 查看全部回复
8793
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
是职工食堂么? 查看全部回复
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14229
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
6831
运费是单独的发票么? 查看全部回复
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