商贸公司,购了一批商品,已开发票。后发现残次2件退回(金额合计578.84元),又补货1件(金额579.42)。请问差额0.58对方怎么给我开票?可以下月补货的时候开在下月的发票金额中吗?另外:这0.58没有发票怎么进行账务处理?求解答!#其他行业#
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公司装修,总共花了20万,人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账,还是按实际银行支付的总金额20万做账呢?21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢?#商业#
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小规模纳税人,用税务ukey汇总上传清卡的时候,显示了非征期不允许上报汇总,上报汇总失败:没有能够汇总上传的发票。好几个月没有开票了,是不是不需要清卡呢?电子税务局显示的是查账征收,这月也没有需要报税的表格,退出开票软件时,显示已上报汇总,已反写。这该怎么办呢#服务业#
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公司是一般纳税人,有一个简易计税项目,2021年12月开发票的时候税率应该开3%,但是开错了开成了9%。 2022年1月底才发现问题,然后1月份报税的时候是按9%申报的增值税和附加税。因为按3%申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9%计提税金吗?#建筑工程#
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做网约车的,大部分乘客乘车都不需要发票,导致公司没有有很多未开票收入,不过都按实际收入申报了,像这种情况,我是否应该在月底自行就本月的未开票收入开具抬头为个人的发票,然后公司自行保存?还是不必开发票,继续申报未开票收入呢?注,因大部分乘客不需要发票,所以目前未开票收入比开票收入都还要多#运输业#
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我司是小规模企业,物业公司,2021年12月预收2022年物业费,2021年12月已开具预收物业费发票。做账时,针对预收物业费,是12月全部确认收入,还是等到2022年1月确认收入呢?#物业#
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我们对A企业有320000的应付账款,后面扣减了6152.07,实际应付账款为313847.93元。后因差错付出了320000元。因应付账款倒挂,我们把借方的6152.07的应付账款调到了其他应收款里。然后我们找A企业要钱,他们要求我们开票,我们开了一个6500的发票(税率为6%),请问怎么入账调账啊?#服务业#
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装饰装修公司,我们公司挂科其他公司的业务,会计收款付款,成本,怎么做账务处理啊? 其他公司挂靠我们公司,我公司收款,开票给对方,借方,银行存款,贷方,主营业务收入,确认销项税吗? 挂靠我公司的,跨区域预缴增值税,是对方自己缴纳的吧,#建筑工程#
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魏经理,有这样一个情况。a公司之前票开票给我们100万,我们实际支付90万。现在他们又开了30万发票给我们(一共100+30=130),我们还要给他们40万。但是这次我们付款的依据就少了10万,这个情况怎么处理#其他行业#
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我们公司之前对公转了3122 需要开发票 人家说要转税点249 按照8%计算 我理解的是那她们开票金额不应该就是3122+249的吗 但是对方说开票金额是3122 而且税点钱要对私转 我没有明白这个税点钱不就是相当我们出了 开票金额不应该就是加上税点钱的吗#服务业#
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2021年12月有一笔财务费用(保函费),开票金额是10140,但记账的时候只登记了9540,有600走的现金,当时记账的时候没有提供现金流水账,所以没有登记到这600块钱,但是年末已经结账了,发票也是结完账才给过来的,那这笔600块钱2022年怎么记账啊#建筑工程#
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请问《经销商支持服务合作协议》需要缴纳印花税吗?发票开的是技术服务费;2、打款是一次性到账,但因为额度所以开了4张发票,是开一次发票,就申报一次印花税,还是按总额报一次?申报日期为开票日期吗?3、若以后因该协议而再度打款,操作步骤和2一样吗#房地产#
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年底交所得税发现开票开超了,成本费用太低,导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下,打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款,贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理?发票1月开。还是说不用调账,到时候汇算清缴调减?#建筑工程#
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企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题#工业制造#
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