通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
小协会 工资 借:管理费用 贷:银行存款 另外 每月 借:其他应收 一一个人所得税 贷:银行存款 问 统计实际发放工资 是不是就是以上管理费用的工资合计 统计应发工资是不是管理费用工资合计➕个税合计?#出纳#
3299
原本的会计分录(制造费用)有:31134.85元 但现在因为有研发费用归集,(制造费用)就变成了:26617.70元 那(制造费用)差额:4517.15元 那我原本结转的(制造费用)和(成本表)岂不是全部都要从31134.85元,变26617.70元#工业制造#
3278
你好,老师,我公司派遣了几名职工到另外一家公司,现在对方缴纳这几名职工的社保(工资由我司发放,社保在税前已扣除),现在对方公司让我司支付这几名职工的社保(单位的和个人的都有我们支付),我该怎样做账(只有对方提供的缴纳社保的明细表)#其他行业#
3414
我要做底稿测算应付职工薪酬分配情况,在管理费用-工资有红冲的现象,怎么办?现在损益类科目工资合计与应付职工薪酬差异较大。 另外,如何判断往来科目是不是放应付职工薪酬?是不是看应付职工薪酬明细表,如果 借:其他应付款-其他-工资 100 贷:应付职工薪酬100 借:应付职工薪酬 100 贷:银行存款 100 那么这笔就不计入应付职工薪酬了?#出纳#
3950
老师您好,统计报表中从业人员工资总额(职工工资+其他从业人员工资)对应财务报表科目余额表中哪个科目?取借方还是贷方数?职工工资总额对应科目余额表中哪个科目?取借方还是贷方数?谢谢#建筑工程#
5887
老师好,我们行业属于技术服务行业,每个单子由业务开发,服务,开票,回款。开始到完成有三到五个月周期,请问我们适用哪种成本核算方法。有没有哪种成本核算方法能细致到核算出每个单子的成本。#高新企业#
4492