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哈哈老师
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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归老师
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9153
Annina老师
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
Karina老师
您好 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9027
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12429
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
嗯 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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我看一下,您稍等。 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20520
开票的时候选择免税 查看全部回复
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你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
你换个浏览器试一试 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
6750
您好,目前有两种做法 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
是的 查看全部回复
7893
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6624
我和您分享一下我所知道的大概的步骤吧,希望能帮到您 查看全部回复
6363
你好,可以。 查看全部回复
9468
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10386
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7020
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15102
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
会计宝老吴
您好,一般核定的是应纳税所得额,算出应纳税所得额后,再乘适用税率 查看全部回复
8928
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,不算逾期的 查看全部回复
10539
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10197
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8775
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
10854
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8253
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8064
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9369
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11070
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7488
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7263
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9351
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15813
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
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