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Annina老师
领用了做出库 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,只要交够了当地社保局要求的医保的期限,就不会有影响。 查看全部回复
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可以入账,汇算调增 查看全部回复
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李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
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是对公微信支付吗 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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悠悠老师
为何开会? 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
不用 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6867
高老师
您好 查看全部回复
7191
归老师
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8568
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
中介服务 查看全部回复
22788
可以的 查看全部回复
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您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
可以 查看全部回复
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您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
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可以签个委托付款协议 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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进部门福利费 查看全部回复
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6741
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
需要 查看全部回复
9270
属于 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
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个人代开发票 查看全部回复
6291
8073
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9522
您好,记到业务招待费 查看全部回复
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您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
6579
王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
借制造费用,dai银行 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
您好,用发票才能报销。 查看全部回复
12717
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
5949
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8172
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8559
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9423
可以申请开票的 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7623
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6318
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6282
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7218
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10305
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