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哈哈老师
没有业务不需要填写 查看全部回复
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高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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工资是按照应发工资填的 查看全部回复
6417
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11106
而已老师
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
5616
李伟老师
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
Annina老师
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
您好 查看全部回复
11691
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5049
兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
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对,税法上要调增的 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
悠悠老师
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
5715
归老师
可以的 查看全部回复
4680
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
6120
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
7173
账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9279
做无票收入申报 查看全部回复
4923
税务师晓雨
不加 查看全部回复
4230
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6084
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
年终奖吗? 查看全部回复
3978
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5832
可以 查看全部回复
3996
视同销售,开具发票 查看全部回复
6003
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
不一定 查看全部回复
13932
这个月还可以更正申报 查看全部回复
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如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5544
没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3888
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6840
不足一元是免征的 查看全部回复
5661
6948
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9819
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4536
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5355
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4464
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7029
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4662
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6750
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4473
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5319
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6480
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6741
最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5139
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5940
在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
7920
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
4257
暂估 查看全部回复
5121
小月老师
申报时直接抵税就行 查看全部回复
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您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
4977
按实际填 查看全部回复
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?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
6903
5202
你公司是经营什么 查看全部回复
9072
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
6759
你已经申报过了 查看全部回复
30456
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13536
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5706
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5337
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6156
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7632
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5733
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12285
您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
7344
未回款金额大吗? 查看全部回复
11502
王老师
您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9180
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
7965
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8559
没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7875
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
ke?y 查看全部回复
7542
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7785
你首先要知道B表和C表都是干什么用的 查看全部回复
39753
您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
11133
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