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patience
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
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杨老师
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
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王苗苗老师
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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一个有税收赋码,一个没有 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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有什么提示么 查看全部回复
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账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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属于二手车 查看全部回复
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现在应该是不可以 查看全部回复
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可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
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安叔老师
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
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可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
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李伟老师
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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这个分录能删掉么 查看全部回复
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tammy老师
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
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隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
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你们要开票, 查看全部回复
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填写的是哪一块/ 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
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差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
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燕子老师
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,这两个没有什么关联 查看全部回复
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你好,开票什么问题呢 查看全部回复
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家具 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
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andy老师
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
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是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
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公司申报的时候没有给个人填专项附加扣除,但是工资表里面是按扣除后算的个税 查看全部回复
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*金属制品*废铁 查看全部回复
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有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
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正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
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代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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个税申报系统 查看全部回复
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你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
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无形资产的摊销期自其可供使用时开始摊销 查看全部回复
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需要自己选择 查看全部回复
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属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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库存商品 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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季度内销售额是多少 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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为什么要付个人账户 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
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那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
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“自然人电子税务局(扣缴端)”—“系统设置”—“系统管理”—“备份恢复”—“恢复设置”。点击“选择”后,选择需要恢复的备份文件,之后再点击“恢复”,弹出数据恢复确认信息,点击“确认”。弹出“提示信息:为确保数据恢复的正确性,请您关闭软件,重新登录,系统将在本软件关闭后自动进行数据恢复操作”,点击“确定”。关闭(扣缴端),退出系统后弹出“提示信息:数据库还原成功。”,点击“确定”完成恢复备份。 查看全部回复
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可以先备份 查看全部回复
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属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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dai款服务 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
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Annina老师
金额大吗 查看全部回复
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您好,稍等 查看全部回复
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账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好,现在基本上有以下几种开票途径,一用税务UK和金税盘,这种方式下需要领用纸质发票或者在税控系统开具电子发票,二直接在电子税务局开具数电发票 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
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你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
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税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
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我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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为什么小于个税系统的 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1627
转给外包公司的服务费是不是直接借主营业务成本,dai银行存款,是的 查看全部回复
2114
你们开具出不去了,一般是需要正常申报的 查看全部回复
2170
会计科目里面没有这一项 查看全部回复
3295
你们的业务是什么? 查看全部回复
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