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Annina老师
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
李伟老师
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5508
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5670
归老师
这个根据公司的规定来 查看全部回复
7326
哈哈老师
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
您好,账不是这样记的。 查看全部回复
5535
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
其他业务收入 查看全部回复
5805
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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外购还是自产物品? 查看全部回复
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纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
金额小的冲减当期 查看全部回复
13770
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17154
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,请具体描述一下您想咨询什么业务?您现在描述的问题不清楚无法判断。您可以这样描述:例如:三个人投资搞农业,按照投入的土地面积确认入股比例及分红比例(例如:云出15亩,占29.3%的股份,分红也是按照29.3%)工具支出是按照投资比例计算,生活费用是三个人均摊 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
5544
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7047
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11241
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
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可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8253
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去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17694
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6687
分开登记,折旧 查看全部回复
6318
一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21942
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15372
6822
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6903
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6732
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
不一定 查看全部回复
9387
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19143
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5877
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17199
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11070
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6111
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
长期待摊费用 查看全部回复
7506
可以的 查看全部回复
12492
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12456
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32184
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
而已老师
您好 查看全部回复
7119
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9882
按照企业真实情况处理 查看全部回复
6417
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6579
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6849
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
您好,第一、告诉老板:您好,尊敬的老板,现在造工资表是要申报个税的,申报个税需要农名工的身份证信息的,如果您想造假,现在税局也是很人性化的,如果有人发现自己的身份信息被冒用,也是可以举报的。举报完税局就会打电话来咨询,如果是造假的,还可能会来咱公司查查账什么的,万一、查出点什么问题,到时就是要求咱补点税,缴点罚款就可以了,罚款也不多,最高是5倍。您要是做好心理准备了,麻烦您欠个字授意,然后我在这样做,毕竟拿的工资跟承担的风险不成比例呢 查看全部回复
8469
可以的,先暂估 查看全部回复
7893
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
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