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王苗苗老师
是公司收到款项么 查看全部回复
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tammy老师
这个没办法,这个是税务局系统,还没有跟这家银行进行关联,这种情况你只能去大厅处理 查看全部回复
3873
patience
意思是应该是借库存现金么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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无形资产的摊销期自其可供使用时开始摊销 查看全部回复
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一个开了几个银行账户 查看全部回复
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他可以授权你是经办人 查看全部回复
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燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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杨老师
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
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把款转到老板私人卡上,后期会再还回来么 查看全部回复
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有网银么 查看全部回复
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发票上有税额么 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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李伟老师
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
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对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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Annina老师
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
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财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
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一般是5万,如果频繁超过5万的话,人民银行可能就会预警了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
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你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
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个人dai款个人还 查看全部回复
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可以的,可以一块开局 查看全部回复
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1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
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因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
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隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
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网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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1.收到b公司 借:应收票据 dai:应收账款-b公司 2.a公司背书给c公司 借:银行存款 应付账款-c公司 dai:应收票据 查看全部回复
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你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用/销售费用—工资等 dai:应付职工薪酬—奖金, 发放奖金时, 借:应付职工薪酬—奖金 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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是不是没有做存款账户账号报告 查看全部回复
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安叔老师
复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
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一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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往来会计主要就是核定应收账款明细和应付账款明细,把销售系统和采购系统和财务系统要一致 查看全部回复
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23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
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30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
1123
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人么 查看全部回复
1333
什么的退款 查看全部回复
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在电子税务局里 查看全部回复
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你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
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秦枫老师
一般农民工专户是当地建设局要求指定的银行开立,如果当地没有要求,再那开的都行! 查看全部回复
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蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
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你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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1657
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
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公司是自制游戏软件么 查看全部回复
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如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2547
服务提供完成了么 查看全部回复
1265
往来单位个人名称比较好 查看全部回复
1264
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
2408
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
修建假山凉亭的支出 目的是什么呢? 查看全部回复
1492
跟老板说,以你的名义向公司借款,后期是需要承担相关法律责任的 查看全部回复
1208
多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
1181
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1298
12万已经花完了,花到哪里了没有相关记录么 查看全部回复
1500
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1353
转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
1441
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1305
支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
1097
对不上需要找原因 查看全部回复
1471
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1205
这个影响不大,看收票方介不介意 查看全部回复
1115
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1162
借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
938
现在是什么阶段? 查看全部回复
1883
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3342
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1389
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3237
wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1819
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1363
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1512
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2102
银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
1553
安装工程完成了么 查看全部回复
1191
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2194
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1851
借入款项,财务会计,借 银行存款760 000 dai 长期借款760 000。预算会计,资金结存-货币资金 760 000 dai 债务预算收入760 000 查看全部回复
1864
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1702
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1626
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