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税务师晓雨
两个方法都可以 查看全部回复
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安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
tammy老师
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1205
杨老师
目前税务不管这块 查看全部回复
1713
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1857
wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1878
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
王苗苗老师
首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
1498
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
附加扣除一般选择在公司所在地或者自己汇算扣除 查看全部回复
1945
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1784
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2181
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
燕子老师
如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
1482
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1176
查不到的 查看全部回复
1561
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
1356
andy老师
税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
6193
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1614
patience
24年2月发放,3月申报所属期2月的个税 查看全部回复
1955
填写的是哪一块/ 查看全部回复
2050
云峰老师
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
1080
您好 查看全部回复
1319
公司申报的时候没有给个人填专项附加扣除,但是工资表里面是按扣除后算的个税 查看全部回复
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个税申报系统 查看全部回复
1006
一般20日之前,次月申报扣款,后面按时缴费即可,社保需要在税务局交纳,公积金一般每月15日网银代扣 查看全部回复
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利润表上的营业收入 查看全部回复
1712
可以 查看全部回复
1570
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
是的 查看全部回复
1599
看是不是核定了 查看全部回复
1686
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2651
稍等 查看全部回复
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你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1248
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
是的, 查看全部回复
1699
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1192
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1827
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2113
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
奖金算年收入里面 查看全部回复
1169
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1172
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1822
不能明年抵 查看全部回复
1413
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2271
这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
2269
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
西贝老师
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
1697
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1155
清岚
你们当地有取暖的标准吗/ 查看全部回复
2103
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1455
你好同学,(三)居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得(以下称其他分类所得),不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。 三、居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1842
1967
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1568
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2054
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
你有抵减项目吗 查看全部回复
1612
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
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是税局要求提供合同了么 查看全部回复
1770
嗯,这样不是正常的,就是多扣了员工的钱 查看全部回复
2043
1 你好 查看全部回复
2354
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2295
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
为什么成本比收入大呢 查看全部回复
2433
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
2242
要点申报的 查看全部回复
2184
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2137
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2710
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3363
按实际的填 查看全部回复
3144
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
是的,要冲减运费和保费 查看全部回复
2848
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3354
个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
3337
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
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