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高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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哈哈老师
工资是按照应发工资填的 查看全部回复
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王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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而已老师
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
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兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
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Annina老师
返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4887
悠悠老师
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
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七七
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
7884
归老师
可以的 查看全部回复
4680
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
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社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
4554
账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9270
做无票收入申报 查看全部回复
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不加 查看全部回复
4221
可以 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4869
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
年终奖吗? 查看全部回复
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李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7218
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
不一定 查看全部回复
13914
申请简易征收 查看全部回复
3762
这个月还可以更正申报 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
5166
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3879
专用发票不能免税 查看全部回复
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您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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您好,打印机是不能抵增值税的 查看全部回复
代收电费有没有差价? 查看全部回复
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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您好,不需要帐务处理 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8433
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11556
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两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
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个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
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没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
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您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
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第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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您好, 农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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符合简易计税不符合? 查看全部回复
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在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
7920
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5355
小月老师
申报时直接抵税就行 查看全部回复
5238
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
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按实际填 查看全部回复
11844
?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
6903
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
5184
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5868
你公司是经营什么 查看全部回复
9054
当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
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你已经申报过了 查看全部回复
30438
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13527
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5283
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系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5706
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5328
是的,季度只是预交。 查看全部回复
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您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12276
您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
7335
员工个人奖励吗? 查看全部回复
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8379
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