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Annina老师
你下个月再转出撒 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
8955
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9630
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
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哈哈老师
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7740
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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个人出租不动产可以代开专票,其他的不能 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8586
税务师晓雨
开票之前预缴 查看全部回复
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您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6840
高老师
您好 查看全部回复
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认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26802
王老师
是的 查看全部回复
7722
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
7101
在个人App上申诉 查看全部回复
11835
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10629
可以的 查看全部回复
7200
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9333
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
归老师
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7749
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8973
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6480
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12573
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
8208
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
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您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44019
13041
李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9459
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7083
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
实发多少填多少 查看全部回复
6255
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10638
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7461
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15444
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9162
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16758
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7776
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10665
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11961
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7263
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15669
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5994
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31266
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