计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?#出纳#
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我们是新开办的一家理财公司,之前不知道哪些收到总部打款了,没有票,按收据入账的,就把支出的钱全部做了其他应付款,现在弄清楚哪些收到款,做了收到支出的记账,要把那个支付的记账凭证清理掉吗?#商业#
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我们是几个大学生创业的汉服自拍馆,注册了公司,我是公司的会计,请问记账时候用什么作为记账凭证,收据可以吗?还是必须要发票?支付给临时清洁工的工资在记账时需要凭证吗?微信转账记录可以吗?#服务业#
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老师,我刚接手了一个公司。我翻了一下他这个纸质的凭证。只有纸质的这个记账凭证账簿。然后我发现他2024年3月做的账,其实是2023年12月的那个回单。2024年4月的账,做的是2024年1~3月的回单。其他也没有,只有回单,这个有影响吗?我需要把他2023年12月的做到2023年12月吗?需要调整一下吗?因为我这里电子的完全没有,我要重新全部输一遍。我想输入一遍的话,要不要把他这个改一下?还有那个他2023年3月开始的到11月这中间也有很多做错的凭证,我是直接在2023年我重新输入的时候修改呢,还是在2024年调整了?#服务业#
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老师你好!,请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款),其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了,唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字,然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方,请问我这样填写好的模板是否正确规范?#出纳#
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2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元,当时我做的提现,借:现金 贷:银行存款。过了几天就收到对方还款,双方都没有开具收据证明是借款,我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款,所以我就做了借:银行存款,贷:其他应收款,到2024年审计部门要审查这笔账,让我做调整,调整为借:其他应收款,贷:利润分配-其他收入,这样可以的?因为2024年我们的现金都是对的上的,所以审计让我这样调整。#其他行业#
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2023年6月的时候,我银行明细账簿的现金成负数了,于是,我就做了一笔向法人借款,借:现金,贷:其他应收款-法人,那请问这笔需要让老板填写一张她借给我们钱 我们单位的现金收据吗#出纳#
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老师,您好!咨询个问题。基金会注册资金当月分录已做借银行存款,贷非限定性资产。次次月基金会从财政局申领到公益性捐赠票据并给捐赠注册资金的企业开具了捐赠收据,问题是这张捐赠收据怎么入账做分录?#出纳#
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对方公司23年开具招标代理服务发票,我公司已认证抵扣记账,今年对方公司发现之前合同有误,多收了我公司钱,要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#
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