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高老师
你好 查看全部回复
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哈哈老师
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
Annina老师
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
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不可以,要开明细 查看全部回复
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李力
这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
4915
归老师
升成一般纳税人 查看全部回复
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税务师晓雨
这个存在太多不确定因素,不好判断 查看全部回复
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这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
5897
可以 查看全部回复
7979
请重新描述一下你的问题 查看全部回复
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小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
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一般人还是小规模? 查看全部回复
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您这是要按照里程数报销吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
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包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
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小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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进营业外收入交所得税,不交增值税 查看全部回复
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李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
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一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
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转这10000元是干嘛用的呢? 查看全部回复
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一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
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可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
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即使不开票也是需要交税的 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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怎么对企业怎么来! 查看全部回复
不管签什么协议,只要是分红,自然人股东是需要交税的 查看全部回复
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你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
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郭艳飞
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
开3%现在也是可以的 查看全部回复
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是的,无票收入也需要交税的 查看全部回复
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包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
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需要视同销售 查看全部回复
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dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
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现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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吸收合并么? 查看全部回复
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可以的,只需要一个执照就行 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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用交个税的 没有免税的规定 分红的时候 直接就代扣代缴了 。股票买卖需要交那印花税的 什么时候都要交 没有时间限制 查看全部回复
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现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
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这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
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这个是不需要交税的 查看全部回复
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企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:(一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;(二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;(三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
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小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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税率是一样的 但是开普票的话 销售额不超过45可以免税的。对方如果不是一般纳税人的话不要开专票 查看全部回复
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不需要。 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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有核定征收有查账征收 现在一般是不给核定的 各个地区政策不一样 你先了解当地的税收政策 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
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这个是没关系的 查看全部回复
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如果是企业的营业收入是需要缴税的 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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注册资本变更,股权变更 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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这个需要综合分析的 查看全部回复
个人赠送个人么 需要缴纳个税和印花税 个税是赠送方缴纳 印花税双方缴纳 查看全部回复
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个税税率的话,核查账征收是有税率表的,核定征收是根据税务局核定的税率计算的 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
5850
如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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8415
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6705
您好需要交印花说每本5元合计20元,但是现在这20元也免征了,只需要申报一下就行。 查看全部回复
7875
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6372
您好,是怎么转让呢? 查看全部回复
6381
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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