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李伟老师
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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Annina老师
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
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税务师晓雨
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7119
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6912
归老师
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
1个点 查看全部回复
10881
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6111
哈哈老师
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6246
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
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您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
开票之前预缴 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6813
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5877
可以据实申报点费用 查看全部回复
8577
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7812
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
直接进成本 查看全部回复
8550
开票不含税收入栏次 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21600
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20151
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9306
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11952
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6876
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10395
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6930
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9360
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6120
可以 查看全部回复
6264
您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
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如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13698
是的 查看全部回复
8730
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8172
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13734
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12312
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6417
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29736
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9702
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
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您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
5万留抵税额应该 查看全部回复
8217
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10476
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16830
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10683
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7434
Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
10035
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15696
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7335
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7272
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7245
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10575
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6516
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9153
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
6804
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11250
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7803
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8559
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7326
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7938
嗯 查看全部回复
7722
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
6714
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8721
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
7929
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
andy老师
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12582
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9477
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51768
您好,不算逾期的 查看全部回复
10548
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10224
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8802
企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
15336
您好,是的 查看全部回复
10872
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11268
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8280
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8946
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7281
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14373
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7650
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15858
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9333
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