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答疑老师:许老师
有用的哈,实操来自于理论知识。建议别死记硬背,首先需要去理解分录的含义,这样对你实际工作才会有帮助,如果只靠死记硬背容易忘。对于那些目前为止实在不能理解的分录,可以先背下来。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
以下是不同阶段预付租金的做账方法: 1.?租赁开始前预付租金: - 企业在租赁开始前预付租金时,由于租赁关系尚未正式开始,承租方还没有确认“使用权资产”和“租赁负债”等科目,此时预付的租金可以先记为“预付账款”。会计分录为: 借:预付账款 dai:银行存款等 ? 2.?租赁开始日的处理: - 当租赁开始日到来时,需要根据合同情况确认使用权资产和租赁负债等。同时,要将之前预付的租金进行相应的处理,冲减预付账款,并将其计入使用权资产和租赁负债等科目。会计分录大致如下: 借:使用权资产(尚未支付的租赁付款额的现值) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(如有) 租赁负债 - 未确认融资费用(差额) dai:租赁负债 - 租赁付款额(尚未支付的租赁付款额) 预付账款(之前预付的租金金额) 银行存款(初始直接费用等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
豪车税就是消费税吧,“豪车税”其实是消费税。 查看全部回复
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答疑老师:wam
当时入了固定资产核算? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们收到普票? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
什么项目发生的劳务费 查看全部回复
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这个电费是代收的吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,计提 借:管理费用/主营业务成本 7100 dai:应付职工薪酬7100 发放:借:应付职工薪酬 7100 dai:银行存款 7000 应交税费-个人所得税100 缴纳个税:借:应交税费-个人所得税100 dai:银行存款100 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学, 第一,先熟悉每个科目表达的含义 第二,根据业务。确定业务涉及的科目 第三,计算对应的金额 第四,做出分录 查看全部回复
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借:应收票据113000dai:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税)13000 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借应付职工薪酬 dai银行存款 其他应收款-个人社保 个人所得税 查看全部回复
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这个发票是什么时候开具的 查看全部回复
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同学你好,子公司要给经销商开发票吗 查看全部回复
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他人是公司以外的人员吗 查看全部回复
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现在那些材料出售了吗 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照发票金额冲减暂估数 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
政府补贴不需要开发票啊 查看全部回复
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答疑老师:微尘
员工补缴部分可以这个月工资里面扣,9月份的计提和缴纳正常写 查看全部回复
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意思就A是代缴社保 查看全部回复
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