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Annina老师
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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可以代开 查看全部回复
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哈哈老师
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
不用 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
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您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
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为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
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把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
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内账费用直接做费用 查看全部回复
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归老师
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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您好,金额多大的发票? 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
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高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
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你好,个人独资企业的个人所得税有两种征收方式,一种是按照查账征收,一种是核定征收 查看全部回复
8991
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
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你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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您好,您说的人员证件费是什么费用? 查看全部回复
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对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6822
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30555
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您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
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不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18864
您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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您好,需要看区分一下是小规模纳税人还是一般纳税人。 查看全部回复
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您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
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含税金额自己 查看全部回复
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您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
6579
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
你们是什么行业? 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
转收入,申报无票收入 查看全部回复
6165
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16398
实发多少填多少 查看全部回复
6255
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12771
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
可以申请开票的 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13653
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7209
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10422
今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
15552
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
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