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燕子老师
从基本户把全年补助经费转到工会账户时,需要去当地的工会的开一张收据,然后分录是借:管理费用-工会费 dai:银行存款 工会账户有支出时不需要再单独做分录,只需要做一个流水账,记录好工会收入,支出情况就好,同时保留好相关支出附件备查 查看全部回复
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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
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孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
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patience
公司过节发放的米面油,怎么做账?属于公司福利,计入福利费 查看全部回复
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杨老师
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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andy老师
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
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甘老师
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
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合同是不需要入账的 查看全部回复
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进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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是说冲红月份怎么入账吗? 借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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做暂估入库和暂估出库的凭证 借:库存商品暂估 dai:应付账款暂估 出库 借:主营业务成本暂估 dai:库存商品 查看全部回复
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李秋平
如果是个人代账的话需要申报工资薪金个人所得税 查看全部回复
2151
wam
计入管理费用租赁费 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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借:营业外支出-赔偿款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:销售费用-汽车费11857.4 管理费用-税金/车船税420 dai:应付账款-中国人民财产保险 12277.4 查看全部回复
3475
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
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记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
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李伟老师
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
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tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
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购买酒水的用途是什么 查看全部回复
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借 管理费用-劳保费 查看全部回复
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2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
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你好同学,可以入账。跨月问题不大,注意发票尽量不要跨年 查看全部回复
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这是缴纳社保的账单 查看全部回复
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他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
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购进玉米种子和肥料是用于出售么 查看全部回复
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原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3018
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
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进货的时候可以dai应付账款,等实际支付的时候再借应付 dai银行存款,如果直接支付了后面有银行回单,是可以的 查看全部回复
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有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
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清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
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如果是在一年内摊销计入预付账款,借 预付账款 dai 银行存款等,然后按月摊销借 管理费用-维修费 dai 预付账款 查看全部回复
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劳动法规定,平时夜间加班的,应按照不低于小时工资基数的150%支付加班工资 查看全部回复
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Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
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区别不大,个人独资企业不是企业所得税的纳税人,不需要缴纳企业所得税,需要交经营所得个税 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是库存商品的明细科目么 查看全部回复
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支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
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收到租金保证金计入其他应付款-保证金,后期退还时借该科目即可 查看全部回复
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差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可 查看全部回复
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是广贤向斯诺格借款么,借银行存款 6500 dai 其他应付款-斯诺格 查看全部回复
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可以依据这个做账务处理 查看全部回复
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原材料是直接销售的吗? 查看全部回复
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是被投资公司账务处理还是投资公司账务处理 查看全部回复
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垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
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COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
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你是委托方还是受托方 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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是自建项目工程还是什么 查看全部回复
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是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
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你们收租金吗?还是就是暂借给别人用了? 查看全部回复
2169
外聘人员,他们相关费用记录招待费 查看全部回复
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借,银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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计入招待费 查看全部回复
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如果上个月没有计提的话先计提。借 管理费用-社保公积金等 公司承担部分 dai 应付职工薪酬-社保公积金 实际缴纳时,借 应付职工薪酬-社保公积金 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
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这个钱是从工资里扣除还是单独付到公司呢?都可以 查看全部回复
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用公司的名字买了一辆车,可以计入固定资产 查看全部回复
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新成立的公司,刚开始是没有期初数据的,有业务发生了就正常记账就可以了。 查看全部回复
2388
意思就是200元的会员卡是捆绑赠送的 查看全部回复
2793
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2785
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
发票是怎么开的 查看全部回复
2507
许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2454
是以公司的名义dai款么 查看全部回复
2029
516÷1.09×0.09 查看全部回复
1858
工程款利息? 查看全部回复
2935
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
2870
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2190
以全电发票报销入账,需要打印出来,附在凭证后面。 查看全部回复
11790
可以的 查看全部回复
4532
如果金额较小可以计入管理费用 如果金额较大可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
2266
2399
秦枫老师
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3102
开园前的装修改造费计入长期待摊费用,等正式开园再开始按期摊销 查看全部回复
2515
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3052
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
电费分割单 查看全部回复
2806
代缴个税时,借 应交税金-个税 dai 银行存款。借 其他应收款 dai 应交税金-个税 ,收到款项时 借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2551
是一般纳税人么 查看全部回复
2625
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2667
借:财务费用 dai:银行存款 附件:银行手续费回单,发票,转账给员工的回单 查看全部回复
1206
你个人是不用做账的 查看全部回复
2686
这种情况客户在拿货估计买断的可能性 买断的客户拿货时确认收入 不买断按租赁处理 查看全部回复
2876
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2602
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