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patience
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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刘淑萍
生产车间设备折旧费计入制造费用科目。 会计分录: 借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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你付的是什么时候的工资 查看全部回复
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andy老师
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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杨老师
付款吗?还是免费给? 查看全部回复
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转营业外支出吧 查看全部回复
1991
王苗苗老师
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
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那款项还退回么 查看全部回复
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借 税金及附加 1200 dai 应交税费-应交车船税1200,借 管理费用-保险费 9102.08+360 应交税费-应交车船税1200 dai 应付账款10,662.08 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
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契税计入房屋成本 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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借库存商品 应交税费应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
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进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
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你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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这个之前有单据嘛? 查看全部回复
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秦枫老师
公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
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是的! 查看全部回复
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如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
2935
发票呢 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
1773
是收到投资款么 查看全部回复
一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
1969
李伟老师
这个补贴是和你们的销售数量或者收入挂钩吗、 查看全部回复
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他的工资为什么需要通过开票来出账 那集团要你发票开什么内容 ? 查看全部回复
1670
不是的 查看全部回复
2600
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
2000
送礼的话倒不至于 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
购置的什么资产? 查看全部回复
2087
是的 查看全部回复
2304
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
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您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
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你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
1532
可以 查看全部回复
1927
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2950
保证金后期会退还么 查看全部回复
1953
不需要了 查看全部回复
1757
是股东吗? 查看全部回复
1604
Annina老师
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
1873
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2097
安叔老师
账务上正常处理,企业所得税规定500元以下的零星支出对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2030
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1、汽车租赁公司取得收入的时候账务处理是,借:应收账款等科目,dai:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。结转成本的时候账务处理是,借:主营业务成本,dai:累计折旧。 2、首先要有租赁合同,根据租赁合同决定如何做账。如果没有合同,有些费用(保险、车船税等带抬头的发票)由于发票抬头不是公司,不能入账。如果有合同就可以入账了。 3、汽车租赁公司开办所需要办理的各种手续及应准备的资料;法人、投资者的身份证;验资证明;固定的经营场所;有限公司的要有股东协议、公司章程等,弄好这些东西后,先去办理工商营业执照,然后再办理税务登记。 4、公司租赁车辆产生的费用账务处理:有租赁协议的,按照租赁协议规定,车辆发生的费用可以入帐,前提是必须要有合法的发票。 5、对于租赁业来说. 收入是营运收入 发生的油费和保险是营运支出 经营租赁的会计处理方法 由于在经营租赁方式下, 与租赁资产所有权有关的主要风险和报酬实质上并未转移, 所以双方的会计处理方法都比较简单。 6、汽车租赁行业车辆计提折旧通过成本核算,成本增加计入借方核算,同时dai方通过累计折旧科目核算。汽车租赁行业车辆计提折旧的账务处理是,借:主营业务成本—车辆折旧,dai:累计折旧—某某车辆。 查看全部回复
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你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
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负责人不一致没有什么关系的,这些单位如果需要找财务负责人就会联系登记的人员 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
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城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
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这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
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1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
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将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费属于视同销售。店里的产品是自产、委托加工的么 查看全部回复
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你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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单位是什么性质的呢 查看全部回复
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那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
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等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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你是收票方么 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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你要调什么 查看全部回复
3400
我们可以做工程类的项目么,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
3404
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3440
收到汇票时,借 应收票据 dai 应收账款等,把汇票背书转让时,借 应付账款等 dai 应收票据 查看全部回复
1844
查询条件输的正确么 查看全部回复
3363
意思就是资产出售给别的工资了,是固定资产么 查看全部回复
1285
对的 查看全部回复
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你好同学 正常作账。只是所得税前扣除时,高出同期同类利息的不能税前扣除。 查看全部回复
2324
按照发票实际金额入账 查看全部回复
2675
为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
2146
如果经过领导同意签字的可以给他转工资 查看全部回复
2354
销售费用 查看全部回复
2344
可以采用未来适用法,借 相关成本费用 dai 应付账款等 查看全部回复
2282
收到医疗保障中心退款首先要弄清楚退的什么款 查看全部回复
3006
需要做账 查看全部回复
3427
都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
2388
爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
2423
你好同学,先不作账。只要不抵扣进项税。 查看全部回复
车间和设备所有权属于公司,车间和设备出租不是主营业务吧,车间资产折旧,借 其他业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
2296
预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
2184
可以开票 查看全部回复
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
2267
首先核对银行,现金的余额,查询电子税务局是否有财务报表,核对一些往来。根据期初余额重新建账 查看全部回复
3755
发工资之前不计提么 查看全部回复
您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
1583
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2475
你账上的留底税额在哪个科目上表示 查看全部回复
1701
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