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哈哈老师
具体什么钱? 查看全部回复
2860
张瑞峰
是公司食堂自用还是什么用途 查看全部回复
2773
Amy老师
当月如实入账,下月再作笔退款。 查看全部回复
4374
tammy老师
是哪种款,货款还是? 查看全部回复
3983
夏老师
借银行存款dai应収票据 查看全部回复
5050
Annina老师
要做账 查看全部回复
3552
先挂账,预收,后期收到票再冲回 查看全部回复
3860
小小
不用 查看全部回复
3659
绾绾
小企业会计准则? 查看全部回复
4156
是什么类型的票 查看全部回复
2914
也要记销项税 查看全部回复
3826
把握数额 查看全部回复
5934
需要 查看全部回复
3206
法人转账凭证 查看全部回复
3312
Icy 何
按发票金额入主营业务成本即可 查看全部回复
4034
分开入账 查看全部回复
4011
Yan
b接单即a为b提供了服务,可以开具服务发票给a 查看全部回复
3744
挂其他应收款,到时候社保退到员工卡了,在冲回来 查看全部回复
3335
安叔老师
预付款项时借预付,dai银行存款,待发票到时,借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
2904
可以的, 查看全部回复
2881
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3228
易老师
按正常做账报税 查看全部回复
3387
谭老师
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3505
如果领用时按加权平均法的话可以 查看全部回复
3400
冯冯
一般是计入管理费用,小规模纳税人不能抵扣,全额计入 查看全部回复
3737
做财务费用1元 查看全部回复
5708
计提做财务费用,,dai应付利息 查看全部回复
4889
职工福利费 查看全部回复
3233
要调整以前年度损益 查看全部回复
2536
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
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你想求的是卖价吧?商品可以0.3台的卖吗? 查看全部回复
2840
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2602
不能 查看全部回复
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主要是发票,包括销售发票,进货发票,费用发票等。有银行账户的需要提供每个月的银行明细。 查看全部回复
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个税不用计提,有多少直接扣多少就可以 查看全部回复
28112
哪个是正确的。 查看全部回复
4085
开票需要计销项,进项进行抵扣 查看全部回复
3125
大宁老师
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3294
按月计提工资,年底发放 查看全部回复
3140
venus老师
一、研发阶段和开发阶段分录:借记研发支出--费用化支出或资本化支出,dai记原材料/应付职工薪酬/银行存款。 二、已达到可使用状态时,借记管理费用、无形资产,dai记研发支出-费用化支出或资本化支出。三、研发失败的,借记管理费用-研发费用,dai记无形资产。 查看全部回复
3414
免税也要进行账务处理 查看全部回复
3187
如果收到的现金就做现金 查看全部回复
3043
借费用,dai银行存款 查看全部回复
2662
付款了吗? 查看全部回复
3442
你公司跟街道办事处什么关系? 查看全部回复
3230
归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3641
做工资申报个税 查看全部回复
2807
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3579
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
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16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2739
开经纪代理服务 查看全部回复
3933
借原材料,dai营业外收入 查看全部回复
重新签订合同 查看全部回复
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没有发票, 凭支付凭证,包工协议做账,所得税汇算调增 查看全部回复
3646
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款,申报个税 查看全部回复
2824
今年补计提入以前年度损益调整或利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
4075
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
3219
从往来科目过渡一下 查看全部回复
5079
是同一个人的报销吗 查看全部回复
6387
其他应收款 查看全部回复
2734
其他应收款过渡就行 查看全部回复
4065
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4130
采购时:借:预付账款,dai:银行存款。下月入库时:借:固定资产,借:应交税费一应交增值税一进项税额(一般纳税人),dai:预付账款。 查看全部回复
3550
2935
从a购入按正常采购入账,借库存商品 应交税费-进项 dai 应付账款 银行存款 查看全部回复
2910
1、如果是金融类企业,当利息作为营业收入核算时: 借:银行存款 dai:主营业务收入——利息收入 2、如果单位是非金融企业,当利息可冲减财务费用时: 借:银行存款 dai:财务费用——利息收入 3、如果是非金融机构,有资金外借,可以通过“其他业务收入”进行核算; 4、如果是dai款,冲减利息支出,记入“财务费用”,到期还dai款: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5956
提完折旧还能使用,无需做账 查看全部回复
3616
建议去找税务管理员让给你家核定定率,这样没有成本票也没关系 查看全部回复
11957
不能补票,这个税务局会查的 查看全部回复
2359
可以的 查看全部回复
5046
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
4026
记入管理费用-福利费 查看全部回复
3258
月末没发成功吗? 查看全部回复
7976
做成本 查看全部回复
4620
李钢老师
按照会计处理方式,应该按照权责发生制原则,分期确认收入。 查看全部回复
4967
当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用 查看全部回复
2707
计提当月工资的时候扣除个人承担部分 查看全部回复
4437
可以先挂账,后期发票到了再附在后面 查看全部回复
3098
你要先核实清楚对方到底有没有把票给你 查看全部回复
2201
红冲掉 查看全部回复
2980
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3389
借应交税费一应交增值税,dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
2827
可以 查看全部回复
3530
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
3164
是的 查看全部回复
2875
财政拨款收入 查看全部回复
3144
财政拨款收入同学 查看全部回复
3993
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3290
入111390 查看全部回复
4208
借税金及附加,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
4161
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6066
单位的收支原始凭证 查看全部回复
3194
可以计入管理费用-福利费(劳保费) 查看全部回复
4077
工资是当月发放,次月申报 查看全部回复
3377
一般先确认收入,月底结转成本,安全生产经费按照不同行业不同标准计入生产成本,制造费用,dai记专项储备 查看全部回复
5228
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3113
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3361
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3123
电脑入库就可以借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3085
借现金,dai银行存款 查看全部回复
3546
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